Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120964   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Výmena kariet Skylink  136,90 
vrátane DPH
Zmluva  90/2012  02.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120965   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Strava za mesiac september 2012  3,20 
bez DPH
Zmluva    02.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120966   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Saratovská ul. 85, Levice
  Stravné za obedy za mesiac september a október 2012  122,21 
bez DPH
Zmluva    02.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120967   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2012  87,88 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu    03.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120968   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrová 72, 94944 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/-ZM za mesiac september 2012  269,21 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    03.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120969   Dušan Mihálik - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
14044463  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke ul Lúčna  50,00 
bez DPH
Zmluva o odvoze fekálií    05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120970   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Stravovanie za mesiac september 2012  46,87 
bez DPH
Zmluva    05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120971   JUDr. Marián Slosjár
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
42192781  Odmena za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb  58,10 
bez DPH
Zmluva    05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120972   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Hodnota jedálnych kupónov  4952,88 
bez DPH
Komisionárska zmluva  10/2012/PAM  05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120973   Spojená katolícka škola
Farská 19,94901 Nitra
17055351  Strava za mesiac oktober 2012  26,67 
bez DPH
Zmluva    05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120974   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Internet 10-12/2012  238,44 
vrátane DPH
Zmluva    05.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120975   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy 9/2012  8,96 
bez DPH
Zmluva    08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120976   Ing. Peter Viršík - AGENTÚRA - VIRCI
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie a s tým súvisiace práce v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac október 2012  150 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120977   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  85,81 
vrátane DPH
Zmluva    08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120978   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné -stočné  16,40 
vrátane DPH
Zmluva    08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120979   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  243,60 
vrátane DPH
Zmluva    08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120980   Alojz Pánik - STAVEX
Sládkovičova 47, 953 01 Zlaté Moravce
14110466  Murárske potreby pre údržbu  20,40 
vrátane DPH
  88/2012  08.10.2012  11.10.2012  10.10.2012 
20120981   Želiazrstvo K-mat Ing. Marek Cziria
Ľ. Štúra 21/A, 934 01 Levice
34279491  Potreby na údržbu LV  42,50 
vrátane DPH
  15/2012/LV  03.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120982   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-11  9,58 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    02.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120983   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-10  32,09 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    02.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120984   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-9  16,16 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    02.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120985   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  36,49 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120986   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  15,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120987   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120988   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  12,43 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120989   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  47,07 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120990   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  17,43 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120991   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  19,38 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120992   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  12,03 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120993   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  19,51 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120994   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky  7,26 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120995   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  9,94 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120996   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  7,42 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120997   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  7,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    05.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120998   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  61,24 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20120999   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  35,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
201201000   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  59,72 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20121001   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  25,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20121002   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,47 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
20121003   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  48,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2012  16.10.2012  15.10.2012 
<< < | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť