Faktúry 2013 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130505   PosAm.spol.r.o.
Odborárska 21Bratislava
31365078  PC zostava + tlačiaren   1 193,69 
vrátane DPH
  162/2013  19.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
20130489   Gastroing Haščáková Dagmar
Priemyselná 5 Nitra
35139692  Obedy pre zamestnancov  1 347,20 
vrátane DPH
  145/2013  11.11.2013  14.11.2013  25.11.2013 
20130469   MAGMA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1 877,15 
vrátane DPH
215/12    31.10.2013  15.11.2013  18.11.2013 
20130407   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Voda a stočné  1 084,96 
vrátane DPH
101/06    19.09.2013  24.09.2013  7.10.2013 
20130456   p.k.Solvent SK,s.r.o.
Vinárska 1 Lužianky
44268637  Nákup zápaliek  0,50 
vrátane DPH
189/10  151/2013  22.10.2013  25.10.2013  23.10.2013 
20130193   Ing.Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  0,77 
vrátane DPH
  41/2013  10.05.2013  16.05.2013  7.6.2013 
20130147   MAGMA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Vrátenie preplatku  - 910,92 
vrátane DPH
215/12    10.04.2013  17.04.2013  21.5.2013 
20130141  
  Storno   
vrátane DPH
        21.5.2013 
20130118  
     
vrátane DPH
    20.3.2013    8.4.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť