Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
PP201390145   Mesto Levice
Nám.hrdinov č. 1, 934 32 Levice
00307203  Úhrada poplatku za komunálne odpady za rok 2013  748,80 
bez DPH
Rozhodnutie    03.04.2013  08.04.2013  4.4.2013 
PP201390094   Obec Žitavce
Žitavce
  Poplatok za komunálne odpady za rok 2013   700,00 
bez DPH
Rozhodnutie    20.03.2013  25.03.2013  21.3.2013 
PP201390093   Obec Žitavce
Žitavce
  Úhrada dane z nehnuteľnosti za rok 2013  329,21 
bez DPH
Rozhodnutie    20.03.2013  25.03.2013  21.3.2013 
PP201390092   Mesto Vráble
Hlavná č. 1221, Vráble
00308641  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013  239,58 
bez DPH
Rozhodnutie    15.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
PP201390091   Mesto Vráble
Hlavná č. 1221, Vráble
00308641  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Hliníková 1334/34 Vráble  299,48 
bez DPH
Rozhodnutie    15.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
PP201390090   Mesto Vráble
Hlavná č. 1221, Vráble
00308641  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Dyčka 106  259,55 
bez DPH
Rozhodnutie    15.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
PP201390089   Mesto Vráble
Hlavná č. 1221, Vráble
00308641  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 - Podmájska 1088/34, Vráble  279,51 
bez DPH
Rozhodnutie    15.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
PP201390088   Mestský úrad Vráble
Hlavná č. 1221, Vráble
00308641  Poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2013  12,00 
bez DPH
Rozhodnutie    15.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
PP201390087   Mesto Levice
Nám.hrdinov č. 1, 934 32 Levice
00307203  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia  31,46 
bez DPH
Rozhodnutie    18.03.2013  20.03.2013  19.3.2013 
20130276   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 80 bal.  185,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o kúpe xerografického papiera  33/2013  16.04.2013  29.04.2013  26.4.2013 
20130274   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A,12A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5 28/2011  31/2013  15.04.2013  19.04.2013  18.4.2013 
20130333   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery CE 285A 3 ks  134,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5 28/2011  50/2013  09.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130482   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery 12A, 85A,35A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda14309/2011-IV/5  93/2013  29.07.2013  01.08.2013  30.7.2013 
20130868   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  211,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011/  189/2013  02.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
20130624   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A, 85A, 12A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011  135/2013  23.09.2013  26.09.2013  25.9.2013 
20130135   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A,12A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  14/2013  20.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130869   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A, 85A, 12A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8  188/2013  04.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
20130694   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 85A, 35A  220,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 28/2011  155/2013  19.10.2013  23.10.2013  23.10.2013 
PP201390492   Školská jedáleň
ul. 1.mája 938, Vráble
  Úhrada stravného za mesiac december 2013  11,50 
bez DPH
Prihláška na stravovanie 2013/2014    10.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
PP201390339   Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole v Kalnej nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stravné za mesiac október 2013  18,90 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    09.09.2013  16.09.2013  16.9.2013 
PP201390442   zariadenie školského stravovania I. MŠ vo Vrábľoch
ul.Hlavná, Vráble
  Stravné za mesiac november 2013  20,16 
bez DPH
predpis    19.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
PP201390441   zariadenie školského stravovania I. MŠ vo Vrábľoch
ul.Hlavná, Vráble
  Stravné za mesiac november 2013  15,68 
bez DPH
predpis    19.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
PP2013900468   Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Piaristická č. 16, 911 01 Trenčín
  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel za obdobie 09.12.2013 - 08.12.2014 Škoda Octavia, Škoda Fabia, Volkswagen Passat, Fiat Punto  300,40 
bez DPH
Poitná zmluva č. 656732559    26.11.2013  28.11.2013  26.11.2013 
PP201390147   KOOPERATIVA poisťovňa
Piaristická 16, 911 01 Trenčín
  Poistenie zodpovednosti za škodu za osobný automobil Škoda Octavia  40,63 
bez DPH
Poistná zmluva č.3553042110    12.04.2013  17.04.2013  16.4.2013 
PP201390146   KOOPERATIVA poisťovňa
Piaristická 16, 911 01 Trenčín
  Havarijné poistenie - osobný automobil Škoda Octavia  118,40 
bez DPH
Poistná zmluva č. 0513043660    12.04.2013  17.04.2013  15.4.2013 
PP201390536   Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Piaristická č. 16, 911 01 Trenčín
  Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel, Fiat, Dacia, Octavia, Fabia  476,52 
bez DPH
Poistná zmluva 051-3043660    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
PP201390047   ALLIANZ - Slovenská poisťovňa
Štúrova č.7,Košice
  úhrada poistného - zodpovednosti za škodu PO za rok 2013 - poistná zmluva č. 8371500024  87,95 
bez DPH
Poistná zmluva 8371500024    07.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
PP   ALLIANZ Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava
  PZP prívesného vozíka NR- 296 YJ od 06.01.2014 do 05.01.2015  25,99 
vrátane DPH
Oznámenie o výške poistného za rok 2014    04.12.2013  10.12.2013  6.12.2013 
20130440   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-Zm za mesiac jún 2013  342,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    08.07.2013  11.07.2013  9.7.2013 
20130300   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac apríl 2013  326,29 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    03.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
20130229   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac marec 2013  226,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    05.04.2013  11.04.2013  15.4.2013 
20130106   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013  231,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130385   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013  357,49 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130712   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/ZM  302,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
20130648   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac september 2013  315,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 36/2008    03.10.2013  10.10.2013  9.10.2013 
20130878   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2013  243,10 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008     30.12.2013  10.01.2014  13.1.2014 
20130156   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac február 2013  318,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130011   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2012  214,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
20130807   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2013  297 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130013   Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Šturova 42, 941 01 Banov
14424240  Pekárenské výrobky  189,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 29/2012  232/12/Ž  07.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť