Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130350   COMIX spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 64, 934 05 Levice
36520284  Predlženie antiviru NOD32  79,00 
vrátane DPH
  56/2013  17.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130854   Staves s.r.o.
Kpt.Nálepku 450, Vráble
36537438  Oprava strechy v DeD Žitavce  1611,85 
vrátane DPH
  179/2013  13.12.2013  18.12.2013  17.12.2013 
20130540   Staves s.r.o.
Kpt.Nálepku 450/3, Vráble
36537438  Stavebné práce - renovácia balkóna, zábradlie na schodoch  1060,40 
vrátane DPH
  94/2013  25.7.2013  15.08.2013  15.8.2013 
20130539   Staves s.r.o.
Kpt.Nálepku 450/3, Vráble
36537438  Stavebné práce - úprava balkónov R-8, ul. Lúčna 106, Dyčka  683,80 
vrátane DPH
  95/2013  13.08.2013  15.08.2013  15.8.2013 
20130483   Staves s.r.o.
Kpt.Nálepku 450/3, Vráble
36537438  Výmena podlahy na R-7 Dlhá 185, Dyčka  1002,67 
vrátane DPH
  90/2013  29.07.2013  01.08.2013  30.7.2013 
20130769   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Zimné oblečenie R-9  373,50 
vrátane DPH
  170/2013  18.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
20130768   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Zimné oblečenie R-11  388,98 
vrátane DPH
  172/2013  18.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
20130767   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Zimné oblečenie R-10  386,13 
vrátane DPH
  171/2013  18.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
20130619   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-11  213,65 
vrátane DPH
  121/2013  12.09.2013  19.09.2013  18.9.2013 
20130618   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-9  210,78 
vrátane DPH
  119/2013  12.09.2013  19.09.2013  18.9.2013 
20130617   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-10  218,59 
vrátane DPH
  120/2013  12.09.2013  19.09.2013  18.9.2013 
20130324   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-9  147,44 
vrátane DPH
  46/2013  09.05.2013  16.05.2013  15.5.2013 
20130323   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-10  241,59 
vrátane DPH
  47/2013  09.05.2013  16.05.2013  15.5.2013 
20130322   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-11  297,58 
vrátane DPH
  48/2013  09.05.2013  16.05.2013  15.5.2013 
20130275   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-11  119,22 
vrátane DPH
    12.04.2013  29.04.2013  26.4.2013 
20130131   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-11  119,82 
vrátane DPH
  12/2013/R11  11.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130878   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2013  243,10 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008     30.12.2013  10.01.2014  13.1.2014 
20130807   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2013  297 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130712   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/ZM  302,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
20130648   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac september 2013  315,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 36/2008    03.10.2013  10.10.2013  9.10.2013 
20130440   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-Zm za mesiac jún 2013  342,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    08.07.2013  11.07.2013  9.7.2013 
20130385   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013  357,49 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130300   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac apríl 2013  326,29 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    03.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
20130229   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac marec 2013  226,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    05.04.2013  11.04.2013  15.4.2013 
20130156   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac február 2013  318,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130106   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013  231,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130011   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2012  214,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
20130403   SAD Nové Zámky a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
03654531  Preprava osôb na trase Levice - Bojnice dňa 8.6.2013  297,16 
vrátane DPH
  71/2013  12.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130864   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  Preprava osôb dňa 12.12.2013 na trase Levice - Žitavce - Bratislava a späť  425,22 
vrátane DPH
  202/2013  18.12.2013  23.12.2013  23.12.2013 
20130863   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  Preprava osôb dňa 6.12.2013 na trase Levice - Žitavce a späť  97,38 
vrátane DPH
  201/2013  18.12.2013  23.12.2013  23.12.2013 
20130562   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  Preprava osôb na trase Levice - Moravany nad Váhom dňa 3.8.2013 a 12.8.2013.  490,02 
vrátane DPH
  92/2013  22.7.2013  04.09.2013  16.9.2013 
20130818   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  69,60 
vrátane DPH
  185/2013  06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130742   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  116,11 
vrátane DPH
  138/2013  07.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130671   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  10,19 
vrátane DPH
  109/2013  09.10.2013  16.10.2013  17.10.2013 
20130588   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby a oprava kopírky  247,28 
vrátane DPH
  106/2013,107/2013  09.09.2013  16.09.2013  16.9.2013 
20130449   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  41,99 
vrátane DPH
  77/2013  08.07.2013  15.07.2013  12.7.2013 
20130302   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  144,66 
vrátane DPH
  52/2013  03.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
20130268   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  156,72 
vrátane DPH
  22/2013  12.04.2013  19.04.2013  18.4.2013 
20130144   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  47,76 
vrátane DPH
  19/2013  04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130094   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  142,63 
vrátane DPH
    8.2.2013  15.02.2013  13.2.2013 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť