Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130841   PSYCHOPROF s.r.o.
Sládkovičova 7, Nové Zámky
34132988  Pomôcky na terapiu+ poštovné a balné  73,95 
vrátane DPH
  193/2013  10.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130840   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby ORANGE  200,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 23/2011. 24/2011,25/2011,26/2011    10.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130839   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-3  49,85 
vrátane DPH
  198/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130838   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-2  49,90 
vrátane DPH
  206/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130837   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-7  49,12 
vrátane DPH
  207/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130836   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-4  50,00 
vrátane DPH
  203/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130835   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-5  49,86 
vrátane DPH
  205/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130834   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Nákup liekov R-6  49,73 
vrátane DPH
  204/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130833   Milan Belenčík - ABM
ul. 1.mája 938, Vráble
41644751  Oprava osobného automobilu DACIA LOGAN NR-807 GG  120,00 
vrátane DPH
  195/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130832   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  PC Comfor Boxer I Sk+ monitor Acer LED 22" + tlačiareň EPSON L355  727 
vrátane DPH
  211/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130831   COMIX spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 64, 934 05 Levice
36520284  PC zostava Comix Office + monitor LCD 18,5"  499 
vrátane DPH
  199/2013  09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130830   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte a pobyt v ŠMŠ za mesiac december 2013   16,65 
bez DPH
rozhodnutie RŠ    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130829   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Strava za mesiac november 2013  300,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni ŠZŠ s MŠI 33/2013    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130828   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Ubytovanie za mesiac november - december 2013  12,00 
bez DPH
    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130827   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby LV  66,84 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130826   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  32,09 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2013, 21/2013    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130825   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  16,57 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130824   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-6,R-7,R-8  44,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2012,34/2012,40/2012    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130823   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  16,33 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130822   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  22,46 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130821   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130820   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  49,09 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2013    09.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130819   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  579,95 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    06.12.2013  13.12.2013  12.12.2013 
20130818   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  69,60 
vrátane DPH
  185/2013  06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130817   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné Žitavce, Dyčka 185,Podmájska 1088, Hliníková 1332/34 Vráble, Tajná  361,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130816   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné R-8, Dyčka 106  10,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130815   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy za mesiac 11/2013  31,36 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 36/2013    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130814   Stredná odborná škola
ul Sv. Michala 36, 934 80 Levice
00352098  Stravné lístky žiačky 1.Kl za mesiac november 2013  25,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 40/2013    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130813   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Nákup liekov R-10  49,13 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130812   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Nákup liekov R-11  18,46 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130811   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Nákup liekov R-9  17,98 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130810   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Nákup liekov (R-9, R-10,R-11)  149,84 
vrátane DPH
  197/2013  06.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130809   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2947,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 16/2013  12/2013/PAM  05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130808   JUDr. Marián Slosjár
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
42192781  Odmena za poskytovanie právnych služieb  189,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 26.05.2011    05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130807   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2013  297 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130806   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Nákup stravných lístkov za mesiac november a december 2013  14,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 30/2013    05.12.2013  11.12.2013  10.12.2013 
20130805   EMPATY s.r.o.
Na Sahare 1435/29A, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia pre zamestnancov, realizovaná v období október - december 2013  1473 
vrátane DPH
    05.12.2013  11.12.2013  9.12.2013 
20130804   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Plienky Helen Harper (44 ks)  38,95 
vrátane DPH
  194/2013  05.12.2013  11.12.2013  9.12.2013 
PP   ALLIANZ Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava
  PZP prívesného vozíka NR- 296 YJ od 06.01.2014 do 05.01.2015  25,99 
vrátane DPH
Oznámenie o výške poistného za rok 2014    04.12.2013  10.12.2013  6.12.2013 
20130803   Helena Turanská - AQUAMAT
Ku Bratke 1, 934 05 Levice
37423827  Potreby na údržbu LV  112,90 
vrátane DPH
  184/2013  04.12.2013  10.12.2013  6.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť