Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2014/112   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    2.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/108   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  189,25 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/100   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Strava v LVS 4/2014  57,84 
vrátane DPH
3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/99   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  ubytovanie v LVS 4/2014  15,00 
vrátane DPH
3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/98   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel hovory  1,84 
vrátane DPH
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/83   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad  248,01 
vrátane DPH
VZN     12.3.2014  13.03.2014  3.4.2014 
2014/79   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH
3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/78   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Stravovanie v LVS  69,89 
vrátane DPH
3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/77   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. hovory a internetove pripojenie  38,11 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/75   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    6.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/74   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektricka energia  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    6.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/72   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  30,94 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    5.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/71   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  175,20 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/65   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel hovory - mobil  5,39 
vrátane DPH
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.2.2014  28.02.2014  7.3.2014 
2014/56   Promys soft s.r.o.
Staromyjavská 59, Myjava
36276847  služby k programu kuchyna  274,80 
vrátane DPH
2/2012 - 2008KU184    17.2.2014  20.02.2014  7.3.2014 
2014/45   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Ubytovanie v LVS   15,00 
vrátane DPH
3/2014     10.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/44   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Strava v LVS 2/2014  45,79 
vrátane DPH
3/2014    10.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/43   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35628383  tel. hovory a pripojenie na internet  44,89 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb     10.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/42   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  21,60 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    7.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/40   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrina - opakované plnenie  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    5.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/39   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    5.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/38   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  200,83 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/36   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  dobropis - plyn  8,46 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    3.2.2014    7.3.2014 
2014/30   P.O.-Tech, Zomborský Richard, Bc.
Starý Hrádok 31
35351241  Služby technika PO  80,00 
vrátane DPH
2/2013    30.1.2014  04.02.2014  7.3.2014 
2014/28   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810
35743565  Vyučtovanie plynu preplatok  3,20 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    30.1.2014    12.2.2014 
2014/27   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie plynu  1489,04 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    29.1.2014  30.01.2014  12.2.2014 
2014/24   Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova, Bratislava
35628383  nájom kyslíkovej fľaše  65,70 
vrátane DPH
2/2014     27.1.2014  30.01.2014  12.2.2014 
2014/23   LVS Čakany
Čakany 7
00014478  stravné a ubytovanie 1/2014  61,99 
vrátane DPH
29/2013 Zmluva o poskytovaní    27.1.2014  30.01.2014  12.2.2014 
2014/20   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Ubytovanie za 1/2014  15,00 
vrátane DPH
3/2014    20.1.2014  23.01.2014  11.2.2014 
2014/19   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Stravné za 1/2014  55,43 
vrátane DPH
3/2014     20.1.2014  23.01.2014  11.2.2014 
2014/16   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.hovory   6,20 
vrátane DPH
10/12/2007 elektronické komunikačné služby    17.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/15   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  stravovanie detí v školskej jedálni  10,81 
vrátane DPH
356/2011 Zmluva o poskytovaní stravovania    15.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/14   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislava
35628383  Vyučtovanie spotreby el. energie  78,70 
vrátane DPH
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie    15.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/13   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislava
36677281  Vyučtovanie el. energie  750,17 
vrátane DPH
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie    15.1.2014  23.01.2014  11.2.2014 
2014/12   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektriky  288,50 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    14.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/11   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    14.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/8   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.hovory a internet. pripojenie  44,89 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/5   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  poplatok za komunálny odpad  248,04 
vrátane DPH
VZN    3.1.2014  08.01.2014  11.2.2014 
2014/4   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  166,66 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  11.2.2014 
2014/3   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  136,98 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  6.2.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť