Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2014/367   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  177,47 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  228/2014  1.12.2014  03.12.2014  16.1.2015 
2014/337   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  178,64 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  228/2014  3.11.2014  07.11.2014  23.12.2014 
2014/307   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  258,38 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  199/2014  6.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
2014/270   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  234,32 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  184/2014  2.9.2014  05.09.2014  9.10.2014 
2014/250   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  223,02 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  164/2014  4.8.2014  07.08.2014  9.9.2014 
2014/222   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  224,94 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  137,148,152,156/2014  7.7.2014  10.07.2014  8.8.2014 
2014/185   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  132,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  116/2014  2.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/192   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Strava v LVS  65,07 
vrátane DPH
3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/191   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH
3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/351   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1933,57 
vrátane DPH
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  256/2014  11.11.2014  19.11.2014  23.12.2014 
2014/235   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12551 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  171/2014  16.7.2014  24.07.2014  8.8.2014 
2014/226   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  4581,50 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  163/2014  8.7.2014  10.07.2014  8.8.2014 
2014/197   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3895,50 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  145/2014  10.6.2014  12.06.2014  8.7.2014 
2014/162   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupónu  3787,00 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  115/2014  13.5.2014  16.05.2014  11.6.2014 
2014/120   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3843,00 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  83/2014  8.4.2014  11.04.2014  19.5.2014 
2014/84   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  4137,00 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  53/2014  12.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/48   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3804,50 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  30/2014  11.2.2014  14.02.2014  7.3.2014 
2014/9   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  4745,40 
vrátane DPH
5/2011Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  5/2014  8.1.2014  24.01.2014  11.2.2014 
2014/389   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3877,82 
vrátane DPH
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  292/2014  9.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2014/413   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  Oprava AP AEG  49,50 
vrátane DPH
  273/2014  16.12.2014  19.12.2014  16.1.2015 
2014/132   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava sušičky  57,00 
vrátane DPH
  92/2014  23.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
20014/189   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  Oprava sušičiek  288,50 
vrátane DPH
  131/2014  4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/47   Krizalkovic Peter MUDr.
M.Urbana 32, Komárno
37860356  preventívna prehliadka - sposobilost vodica  11,00 
vrátane DPH
  ZBP  11.2.2014  14.02.2014  7.3.2014 
2014/370   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  181,62 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2014/339   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  215,80 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.11.2014  07.11.2014  23.12.2014 
2014/301   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  209,39 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.10.2014  06.10.2014  5.11.2014 
2014/298   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  193,45 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.10.2014  02.10.2014  5.11.2014 
2014/273   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  241,44 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.9.2014  05.09.2014  9.10.2014 
2014/247   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  200,83 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.8.2014  07.08.2014  9.9.2014 
2014/215   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  191,35 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/214   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  183,74 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/186   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  185,88 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/142   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  162,38 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/114   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  188,03 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/108   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  189,25 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/71   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  175,20 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/38   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  200,83 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/4   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  166,66 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  11.2.2014 
2014/3   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  136,98 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  6.2.2014 
2014/160   Kompress medical s.r.o.
Moyzesova 3, Bratislava
36373524  Lukasterikové vrecká  79,48 
vrátane DPH
  105/2014  13.5.2014  16.05.2014  11.6.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť