Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2014/319   EDOS PEM inštitúcia vzdelávania
Tematínska 4, Bratislava
36287229  školenie e-trhovisko  64,00 
vrátane DPH
  240/2014  15.10.2014  20.10.2014  5.11.2014 
2014/414   Maquita s.r.o.
Soľná 738/36, Nitrianske Pravno
36316881  Potreby pre psychologa  61,24 
vrátane DPH
  310/2014  16.12.2014  19.12.2014  16.1.2015 
2014/291   Baby-Nova SK s.r.o.
M.Razusa 32, Topolčany
36325791  Detske flase komplet  216,00 
vrátane DPH
  215/2014  22.9.2014  23.09.2014  10.10.2014 
2014/91   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Notebooky NPDEI  1032,79 
vrátane DPH
4/2014 Rámcová dohoda 236/OIaMIS/2013  46/2014  21.3.2014  27.03.2014  3.4.2014 
2014/62   Polymed medical SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
363665785  sací filter k odsávačke  55,22 
vrátane DPH
  36/2014  21.2.2014  25.02.2014  7.3.2014 
2014/206   Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40, Žilina
36371271  Predplatné Poradca 2015  49,80 
vrátane DPH
  155/2014  26.6.2014  27.06.2014  8.7.2014 
2014/41   Websupport s.r.o.
Staré Grunty 12, Bratislava
36421928  web stránka - custom hosting  60,12 
vrátane DPH
  28/2014  5.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/140   Martinus.sk, s.r.o.
M.R.Štefánika 58, Martin
36440531  odborná literatúra  49,78 
vrátane DPH
  88/2014  30.4.2014  05.05.2014  19.5.2014 
2014/266   Tripit s.r.o.
Rovná 4, Komárno
36534421  oprava dverí  60,00 
vrátane DPH
  197/2014  26.8.2014  28.08.2014  10.9.2014 
2014/133   Tripit s.r.o.
Rovná 4, Komárno
36534421  oprava plastových dverí  65,00 
vrátane DPH
  96/2014  23.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/60   Tripit s.r.o.
Rovná 4, Komárno
36534421  výmena okien  481,54 
vrátane DPH
  10/2014  20.2.2014  25.02.2014  7.3.2014 
2014/370   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  181,62 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2014/339   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  215,80 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.11.2014  07.11.2014  23.12.2014 
2014/301   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  209,39 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.10.2014  06.10.2014  5.11.2014 
2014/298   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  193,45 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.10.2014  02.10.2014  5.11.2014 
2014/273   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  241,44 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.9.2014  05.09.2014  9.10.2014 
2014/247   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  200,83 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.8.2014  07.08.2014  9.9.2014 
2014/215   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  191,35 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/214   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  183,74 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/186   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  185,88 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/142   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  162,38 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/114   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  188,03 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/108   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  189,25 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/71   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  175,20 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/38   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  200,83 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/4   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  166,66 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  11.2.2014 
2014/3   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  136,98 
vrátane DPH
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  6.2.2014 
2014/417   TonexPlus s.r.o.
Dunajské nábr. 1152, Komárno
36540501  Strešné okná  883,80 
vrátane DPH
  303/2014  17.12.2014  19.12.2014  16.1.2015 
2014/94   Arriva a.s.
Považská 2, Nové Zámky
36545317  dobitie karty MHD  25,00 EUR 
vrátane DPH
  60/2014  21.3.2014  25.03.2014  3.4.2014 
2014/426S   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Notebook  502,30 
vrátane DPH
  319/2014  19.12.2014  23.12.2014  16.1.2015 
2014/425   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Notebooky  1004,60 
vrátane DPH
  318/2014  19.12.2014  23.12.2014  16.1.2015 
2014/395   IT Partner s.r.o.
Dunajská 13, Komárno
36565521  nákup monitoru   126,65 
vrátane DPH
  278/2014  11.12.2014  15.12.2014  16.1.2015 
2014/312   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Tonery  88,62 
vrátane DPH
  231/2014  9.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
2014/284   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  PC zostava a multifunkčne zariadenie  1024,93 
vrátane DPH
  201/2014  18.9.2014  19.08.2014  10.10.2014 
2014/85   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Kabel HDMI a HDD  89,14 
vrátane DPH
  52/2014  12.3.2014  17.03.2014  3.4.2014 
2014/58   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  PC + monitor  668,47 
vrátane DPH
31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu  33/2014  19.2.2014  20.02.2014  7.3.2014 
2014/413   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  Oprava AP AEG  49,50 
vrátane DPH
  273/2014  16.12.2014  19.12.2014  16.1.2015 
20014/189   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  Oprava sušičiek  288,50 
vrátane DPH
  131/2014  4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/132   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava sušičky  57,00 
vrátane DPH
  92/2014  23.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/431   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  potraviny  421,37 
vrátane DPH
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  276/2014  23.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť