Faktúry 2014 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140266   IR plus, s.r.o.
Družstevná 634/50 Turčianske Teplice
45933693  Čistiace prostriedky  504,43 
vrátane DPH
249/13    17.06.2014  18.06.2014  23.6.2014 
20140265   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  25,92 
vrátane DPH
211/12    16.06.2014  18.06.2014  23.6.2014 
20140263   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Strava za 06/2014  85,68 
vrátane DPH
    11.06.2014  13.06.2013  23.6.2014 
20140260   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  27,38 
vrátane DPH
185/10    09.06.2014  11.06.2014  20.6.2014 
20140259   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Vodné a stočné  935,11 
vrátane DPH
101/06    09.06.2014  11.06.2014  20.6.2014 
20140258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete a internetu  19,49 
vrátane DPH
172/09    09.06.2014  11.06.2014  20.6.2014 
20140257   Bc. Jana Magdolenová
Belecká 374 Podhájska
46680241  Služby CO  40,- 
vrátane DPH
258/14    09.06.2014  11.06.2014  20.6.2014 
20140251   Lekáreň u sv.Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Lieky na recepty  105,61 
vrátane DPH
    31.05.2014  11.06.2014  20.6.2014 
20140245   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  599,59 
vrátane DPH
254/13    30.05.2014  06.06.2014  20.6.2014 
20140244   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1 924,21 
vrátane DPH
215/12    30.05.2014  06.06.2014  20.6.2014 
20140240   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dobropis  - 5,24 
vrátane DPH
    29.05.2014  12.06.2014  20.6.2014 
20140235   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby mobilnej siete  34,33 
vrátane DPH
197/11    23.05.2014  30.05.2014  12.6.2014 
20140231   Lekáreň u sv.Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Lieky za 04/2014  102,88 
vrátane DPH
    23.05.2014  30.05.2014  12.6.2014 
20140228   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3 Trnava
35628391  Servisný prenájom rohoží  12,94 
vrátane DPH
266/14    23.05.2014  29.05.2014  10.6.2014 
20140223   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40 Nitra
00596876  Obedy za 04/2014  20,23 
vrátane DPH
252/2013    21.05.2014  26.05.2014  2.6.2014 
20140212   Základná škola - školská jedáľeň
Topoľova 8 Nitra
37865307  Obedy za 04/2014  33,61 
vrátane DPH
    13.05.2014  16.05.2014  2.6.2014 
20140208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Voda a stočné  591,78 
vrátane DPH
101/06    12.05.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140207   Bc. Jana Magdolenová
Belecká 374 Podhájska
46680241  Služby CO  40,- 
vrátane DPH
258/14    12.05.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140204   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Stravné za 05/2014  42,84 
vrátane DPH
    12.05.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140203   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  19,49 
vrátane DPH
172/09    12.05.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  26,38 
vrátane DPH
185/10    12.05.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140199   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elek. energie  599,59 
vrátane DPH
255/13    30.04.2014  14.05.2014  19.5.2014 
20140186   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1 924,21 
vrátane DPH
215/12    30.04.2014  07.05.2014  9.5.2014 
20140182   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby mobilnej siete  32,48 
vrátane DPH
197/11    29.04.2014  06.05.2014  9.5.2014 
20140174   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40 Nitra
00596876  Stravné za 03/2014  22,61 
vrátane DPH
    24.04.2014  30.04.2014  7.5.2014 
20140171   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3 Trnava
35628391  Servisný prenájom rohoží  15,73 
vrátane DPH
145/08    24.04.2014  30.04.2014  7.5.2014 
20140170   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Dobropis potraviny  - 5,53 
vrátane DPH
    24.04.2014  30.04.2014  7.5.2014 
20140166   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  35,23 
vrátane DPH
211/12    17.04.2014  22.04.2014  7.5.2014 
20140162   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Spotreba ele.energie  698,05 
vrátane DPH
255/13    11.04.2014  16.04.2014  7.5.2014 
20140161   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Režijné náklady za stravovanie 4 - 6/2014   3,- 
vrátane DPH
    11.04.2014  16.04.2014  7.5.2014 
20140160   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Internát 4-6/2014  15,- 
vrátane DPH
    11.04.2014  16.04.2014  7.5.2014 
20140159   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Stravné za 04/2014  35,28 
vrátane DPH
    11.04.2014  16.04.2014  7.5.2014 
20140158   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Vodné a stočné  778,90 
vrátane DPH
101/06    11.04.2014  15.04.2014  7.5.2014 
20140157   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  25,66 
vrátane DPH
185/10    11.04.2014  15.04.2014  7.5.2014 
20140155   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
03574356  Spotreba elek.energie  3,85 
vrátane DPH
255/13    30.04.2014  14.05.2014  7.5.2014 
20140152   Bc. Jana Magdolenová
Belecká 374 Podhájska
46680241  Služby v oblasty CO  40,- 
vrátane DPH
258/14    08.04.2014  10.04.2014  5.5.2014 
20140151   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elek. energie  599,59 
vrátane DPH
255/13    08.04.2014  10.04.2014  5.5.2014 
20140150   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1 924,21 
vrátane DPH
215/12    08.04.2014  10.04.2014  5.5.2014 
20140149   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  19,49 
vrátane DPH
172/09    08.04.2014  10.04.2014  5.5.2014 
20140147   Základná škola
Topoľova 8 Nitra
37865307  Stravné za 03/2014  36,88 
vrátane DPH
    02.04.2014  07.04.2014  5.5.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť