Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140603   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014  316,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140602   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Stravné lístky za mesiac september 2014 (Soňa Karvayová)  36,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 35/2014    06.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140601   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za mesiac 9/2014  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    03.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140600   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac október 2014  79,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010,Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006    03.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140638   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  766,83 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    13.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140637   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete Orange  125,72 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2014-13/2014, 15/2014    13.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140636   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné Levice  301,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    13.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140635   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    13.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140634   ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza
ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice
37864238  Obedy za mesiac október 2014  45,78 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 32/2014    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140633   Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6, Nitra
17054222  Ubytovanie a stravovanie žiačky Rozembergovej Emílie za mesiac október 2014  76,30 
bez DPH
  123/2014  10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140632   BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
35041234  Okuliarový rám  80,00 
vrátane DPH
  138/2014  10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140631   Školská jedáleň ako súčasť ZŠ
Levická 903, Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac september 2014  410,47 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 31/2014    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140630   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Ubytovanie za mesiac september 2014  10,00 
bez DPH
zmluva 39/2014    09.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140629   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac október 2014  276,46 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 39/2014    09.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
20140628   COMIX spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 64, Levice
36520284  Oprava internetu na RD 29. augusta 60, Levice  155,97 
vrátane DPH
  127/2014  03.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
zálohová faktúra 21440014/14   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks  807,70 
vrátane DPH
  156/2014  17.10.2014  21.10.2014  29.10.2014 
21440012/14 zálohová faktúra   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava
35950226  Fotoaparát XZ-10 White + 32 GB karta  169,00 
vrátane DPH
  157/2014  17.10.2014  21.10.2014  29.10.2014 
20140647   Stolárstvo Štefan Gajdoš
641 62 Kmeťovo 153
14106205  Výroba a montáž dreveného obkladu R-4, kaštieľ Žitavce  890,00 
bez DPH
  145/2014  21.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140641   Kominárstvo Tužinský
Robotnícka 85, 953 01 Zlaté Moravce
22680632  Revízia komínov v objektoch DeD Žitavce  180,00 
bez DPH
  126/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140646   Miloš Kozolka
sídl. Lúky 1225/73, Vráble
41820533  Potreby na údržbu  116,41 
vrátane DPH
  107/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140645   P.O. - TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31
35351241  Služby technika PO za mesiac október 2014  60,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti požiarnej ochrany 4/2013    21.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140644   Ing. Lorinc Vladimír - TEZAR
Vojenská 39, 934 01 Levice
32575360  vyčistenie plynového horáku, nastavenie spaľovacieho pomeru RD 29. augusta 60, Levice  32,40 
vrátane DPH
  140/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140643   Štefan Nagy
Levická 1361/23, Vráble
11723891  Maliarske, natieračské a murárske práce   908,65 
bez DPH
  134/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140642   Jozef Racsko AUTOBATERIE
Kpt. Nálepku 86, Levice
33818321  Autobatéria do osobného automobilu FIAT PUNTO NR 094 CX   59,50 
vrátane DPH
  150/2014  20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140640   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Služby za mesiac október 2014  105,56 
bez DPH
Dohoda 459/2014, 43/2014, zmena dohody    20.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140639   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80 ks  204,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011  149/2014  16.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
zálohová 21440013/14   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Služby STP APV za obdobie 11.2014- 12.2014, 01.2015-10.2015  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 52/2009    24.10.2014  30.10.2014  7.12.2014 
20140757 vyúčtovacia   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 11.2014-12.2014 SLužby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 01.2015 - 10.2015  0,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 52/2009    10.11.2014  30.10.2014  7.12.2014 
20140670   TTCE s.r.o.
Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom
36841251  Oprava vertikálnych žaluzií (vert. látka, spojovacia retiazka, vešiak, závažie do látok)  170,00 
vrátane DPH
  146/2014  27.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140669   AFA s.r.o.
Stará Vajnorská 17B, Bratislava
35906171  Oblečenie R-2  100,00 
vrátane DPH
  159/2014  27.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140668   5S s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  Tréning manažérskych zručností konaný v dňoch 20.-22.10.2014 v penzióne Semmelrock v Novej Bani  118,80 
vrátane DPH
  158/2014  17.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140667   DE LUX - SM, s.r.o.,
1. mája 939, 952 01 Vráble
31427855  Pracovné oblečenie - údržba  181,56 
vrátane DPH
  162/2014  27.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140663   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  5,88 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140662   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  26,93 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140661   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  5,96 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140660   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  45,11 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140659   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  14,21 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140658   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  2,44 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140657   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  22,85 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140656   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  27,91 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    24.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť