Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140322   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánska Ľupča
17336180  Hospitalizačný poplatok za deti v období od 9.5.2014 - 30.05.2014  140,00 
bez DPH
    16.05.2014  22.05.2014  20.5.2014 
20140702   RM Elektro Strhan Roger
Hlavná 1, Vráble
33661511  Fritéza, vysávač, rádio 2 ks  233,70 
vrátane DPH
  174/2014  06.11.2014  14.11.2014  18.11.2014 
21440012/14 zálohová faktúra   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava
35950226  Fotoaparát XZ-10 White + 32 GB karta  169,00 
vrátane DPH
  157/2014  17.10.2014  21.10.2014  29.10.2014 
20140664   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava
35950226  Fotoaparát OLYMPUS XZ-10 F: biela + karta 32GB   0,00 
bez DPH
  157/2014  23.10.2014    29.10.2014 
zálohová faktúra 21440014/14   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks  807,70 
vrátane DPH
  156/2014  17.10.2014  21.10.2014  29.10.2014 
20140665   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Fotoaparát NIKON COOLPIX S3400  0,00 
vrátane DPH
  156/2014  23.10.2014    29.10.2014 
003/14   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2014 preddavok  19,98 
vrátane DPH
    11.02.2014  18.02.2014  17.2.2014 
20140124   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca , ročník 2014 - preddavok v sume 19,98 
bez DPH
  ponuka  28.02.2014  18.02.2014  17.3.2014 
20140238   STK ROBSON s.r.o.
Dlhá 106, Nitra - Janíkovce
36552321  Emisná kontrola Škoda FABIA NR 096CZ  25,00 
vrátane DPH
  43/2014  10.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
20140790   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140692   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.11.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie 41/2013    03.10.2014  10.10.2014  13.10.2014 
20140527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    02.09.2014  09.09.2014  5.9.2014 
20140495   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.08.2014  12.08.2014  11.8.2014 
20140423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    04.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
20140350   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    02.06.2014  10.06.2014  10.6.2014 
20140272   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.05.2014  15.05.2014  13.5.2014 
20140202   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140077   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140049   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    14.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140029   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  200,94 
vrátane DPH
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012    10.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140144   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    08.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140731   TTCE s.r.o.
Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom
36841251  Dodávka a montáž vertikálne látky, dodávka a montáž horizontálne žalúzie  110,00 
vrátane DPH
  169/2014  18.11.2014  21.11.2014  20.11.2014 
20140211   Ing. Milan Macák
Bytčianska 18/57, Žilina
10950451  Dioptrický rám R-11  36,00 
vrátane DPH
  44/2014  04.04.2014  14.04.2014  14.4.2014 
20140848   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove v termíne 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 5,7,8  2198 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 049/2014  214/2014  11.12.2014  18.12.2014  29.12.2014 
20140847   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove dňa 20.12.2014 - 29.12.2014 rodina 2,3,4  2355 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 048/2014  213/2014  11.12.2014  18.12.2014  29.12.2014 
20140849   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove od 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 9,10,11  2355,00 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 50/2014  215/2014  11.12.2014  18.12.2014  29.12.2014 
20140804   Eliška Zlejšíová - EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Detská postieľka + matrac  159,00 
vrátane DPH
  210/2014  4.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140578   PRAKTIK Textil s.r.o.
Zlievarenska 1, 917 02 Trnava
44491191  Deka Frida 150/200 7 ks  111,30 
vrátane DPH
  133/2014  24.09.2014  26.09.2014  29.9.2014 
20140755   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Čistiace potreby - údržba, plienky R-4  174,12 
vrátane DPH
  172/2014,193/2014  27.11.2014  01.12.2014  7.12.2014 
20140360   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Čistenie PC, AVG predĺženie (R6), oprava kabeláže  59,05 
vrátane DPH
    04.06.2014  16.06.2014  13.6.2014 
20140603   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014  316,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140677   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok  297,41 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140201   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014  363,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140353   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac máj 2014  323,81 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.06.2014  10.06.2014  10.6.2014 
20140129   ARRIVA Nitra
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2014  264 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140864   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac december 2014  249,30 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    22.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
20140791   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2014  295,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140062   SZS s MSI
Rakocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Celodenná strava v mesiaci január 2014  187,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni špeciálnej ZŠ s MŠ ŠAHY 29/2013    30.01.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140843   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, Vráble
32747543  Botník FP 430 N, botník FP 431 N, stolička ISO 6 ks, cezar 2 sedačka  518 
vrátane DPH
  209/2014  12.12.2014  16.12.2014  14.12.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť