Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150239   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150187   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150158   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150124   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150099   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150070   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    02.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150049   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    09.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150028   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150370   KB Comp
Kolárovo, Palkovicha 22
34963367  programy Office  825,00 
vrátane DPH
    29.12.2015  30.12.2015  21.2.2016 
20150002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150369   Primera Kolárovo
Kolárovo, Novozámocka 3
36545813  nákup záhradnej techniky  757,20 
vrátane DPH
    29.12.2015  30.12.2015  21.2.2016 
20150343   KB Comp
Kolárovo, Palkovicha 22
34963367  notebook + klúč  704,58 
vrátane DPH
    21.12.2015  23.12.2015  21.2.2016 
20150348   Nábytok Halász
Kolárovo, Palkovicha 15
11705671  váľandy pre deti Lienky  624,00 
vrátane DPH
  20150115  21.12.2015  23.12.2015  21.2.2016 
20150003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika- vyúčtovanie r.2014  580,05 
vrátane DPH
4197/2013    06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150078   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  569,41 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150062   Vill Gut marosi Sándor
Kolárovo, Kostolné nám 1
40174042  opr elektroinst + mater. Na opra  561,46 
vrátane DPH
  20150009  01.04.2015  02.04.2015  24.6.2015 
20150283   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Srdiečka  550,80 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20160006   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  472,86 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    06.01.2015  08.01.2015  10.2.2015 
20150048   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  461,98 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150114   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  447,72 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.05.2015  21.05.2015  24.6.2015 
20150354   Nagy Szilárd
Kolárovo, Rábska 7
37194569  čerp zam poukážky SF  445,00 
vrátane DPH
  20150104  23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150332   Szamot
Kolárovo, Dlhá 1/A
17598273  náhr diely os auta  445,30 
vrátane DPH
  20150093  15.12.2015  17.12.2015  21.2.2016 
20150199   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  442,29 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150232   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  411,59 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150376   Fega Kolárovo
Kolárovo, Brnenské nám.2361/2
32417799  poukážky SF  405,00 
vrátane DPH
  20150101  29.12.2015  30.12.2015  21.2.2016 
20150294   OZ spol pre vzdeláv. A osob....
Prešov, Škultétyho 7
42174694  vzdelávanie mediácia  400,00 
vrátane DPH
  20150098  15.11.2015  23.11.2015  21.2.2016 
20150105   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  383,69 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150170   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  372,54 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150035   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  369,83 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150263   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  356,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150331   OZ spol pre vzdeláv. A osob....
Prešov, Škultétyho 7
42174694  vzdelávanie mediácia  350,00 
vrátane DPH
  20150098  05.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150262   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  349,03 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150356   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kancelárske potreby  344,39 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11    23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  340,97 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150205   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  335,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150335   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  324,72 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.12.2015  17.12.2015  21.2.2016 
20150074   Hard Safety
Pažit 175, Veľké Zálužie
43288383  sevis EVS  323,14 
vrátane DPH
    09.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150292   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  318,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150169   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  313,12 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť