Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150072   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    07.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150025   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150362   Obec Dedina Mládeže,
Dedina Mládeže, nám.4.apr.4
00306428  prenájom sály  41,15 
vrátane DPH
    23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150094   Nová práca
BA, Baronka č. 12
  lit. Zákonník práce publik.  43,16 
vrátane DPH
  20150037  07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150250   Netrox - Kundrát Milan
Humenné,Sadova 34
43594638  hosting a registr. Pre int.dom.  59,88 
vrátane DPH
  2015065  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150326   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Slniečka  267,66 
vrátane DPH
  20150094  02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150304   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervíziaSrdiečka  267,66 
vrátane DPH
  20150093  22.11.2015  30.11.2015  21.2.2016 
20150249   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Delfínčata  267,66 
vrátane DPH
  2015079  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150248   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  267,66 
vrátane DPH
  2015077  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150136   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  223,05 
vrátane DPH
  20150043  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150359   Naja Dedina Mládeže
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čist a hyt potr. Hviezdičky  59,24 
vrátane DPH
  20150103  23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150358   Naja Dedina Mládeže
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čist a hyt potr. Srdiečka  60,06 
vrátane DPH
  20150103  23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150353   Naja Dedina Mládeže
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čerp zam poukážky SF  15,00 
vrátane DPH
  20150103  23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150206   Naja
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čerp SF - zam občerstvenie  79,13 
vrátane DPH
  2015063  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150354   Nagy Szilárd
Kolárovo, Rábska 7
37194569  čerp zam poukážky SF  445,00 
vrátane DPH
  20150104  23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150368   Nagy Elektro
Kolárovo, Mostová 24
45313351  kúpa kávovaru  149,00 
vrátane DPH
    29.12.2015  30.12.2015  21.2.2016 
20150348   Nábytok Halász
Kolárovo, Palkovicha 15
11705671  váľandy pre deti Lienky  624,00 
vrátane DPH
  20150115  21.12.2015  23.12.2015  21.2.2016 
20150305   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  99,00 
vrátane DPH
    22.11.2015  30.11.2015  21.2.2016 
20150254   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  104,04 
vrátane DPH
  20150084  10.10.2015  29.10.2015  21.2.2016 
20150179   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  99,00 
vrátane DPH
  20150051  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150152   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  14,84 
vrátane DPH
  20150051  20.06.2015  22.06.2015  13.10.2015 
20150333   Mountfield Nové Zámky
Nové Zámky, Gugska 53
45313351  bazénová chémia sk. Slniečka  147,15 
vrátane DPH
    15.12.2015  17.12.2015  21.2.2016 
20150173   Mesto Kolárovo
Kolárovo,Kostolné nám 1
00306517  strava detí ded  20,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb-strava detí zo dňa 2.9.2014    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150144   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  4,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Stravy zo dňa    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150104   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  15,26 
vrátane DPH
    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150080   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  15,26 
vrátane DPH
    14.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150046   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  22,89 
vrátane DPH
    06.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150026   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1
00306517  strava škola Nagy P  18,53 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 1.2.2014    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150013   Maxima,Szabová Magdaléna
Kolárovo,L.Novomestného 19
43997074  poukážky SF  138,00 
vrátane DPH
  20140114  10.02.2015  30.01.2015  10.2.2015 
20150088   Martinková Eva
zrub Mojtín 445
  pobyt zam SF  140,00 
vrátane DPH
  2015031  15.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150293   MAN Slovensko
Nové Zámky, Považská 5
36543101  náhr. Diely H1  219,98 
vrátane DPH
  20150095  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150302   Magnet Press
BA , Šustekova 8
31356958  odb časopis PAM  54,00 
vrátane DPH
    22.11.2015  30.11.2015  21.2.2016 
20150309   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150308   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150274   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150273   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150240   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150239   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150209   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť