Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150162   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  228,30 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150161   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  10,14 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150160   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  311,60 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150159   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150158   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150157   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150156   Kuchárová Barbora, Mgr
Šancová 3, BA
30792029  supervízia OT  150,00 
vrátane DPH
  20150047  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150155   Kuchárová Barbora, Mgr
Šancová 3, BA
30792029  supervízia individ.  30,00 
vrátane DPH
  20150047  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150154   Orange
BA,Metodova 8
35697270  tel+ internet  202,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005č A1978026-001    1.7.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150153   Hard-Safety
Pažit 172, Veľké Zálužie
43288383  servis EVS  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    1.7.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150182   Fermo,autobusová doprava
Tešedíkovo, Malá 87
44897162  doprava autobusom CZ  265,00 
vrátane DPH
  20150058  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150181   Camea computer system
Prešov, Sabinovská 67
00364689  tonery  75,80 
vrátane DPH
  20150059  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150180   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  34,86 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150179   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  99,00 
vrátane DPH
  20150051  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150178   Fega Kolárovo
Kolárovo, Brnenské nám.2361/2
32417799  drobný nákup  25,00 
vrátane DPH
  20150060  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150177   Fega Kolárovo
Kolárovo, Brnenské nám.2361/2
32417799  drobný nákup  53,20 
vrátane DPH
  20150060  17.07.2015  27.07.2015  13.10.2015 
20150176   ZOLS s.r.o
Nitra, Hornočermanská
31420427  kontrola a servis autoklavu  125,88 
vrátane DPH
  20150056  17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150175   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  -2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150174   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1971,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150173   Mesto Kolárovo
Kolárovo,Kostolné nám 1
00306517  strava detí ded  20,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb-strava detí zo dňa 2.9.2014    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150193   OZ Dubáčik
Martin, Fuedeka 22-15
42224861  tábor detí Delfinčatá  1072,50 
bez DPH
  20150035  01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150192   OZ Dubáčik
Martin, Fuedeka 22-15
42224861  tábor detí Slniečka  1287,00 
bez DPH
  20150035  01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150191   Polystar
Nitra,M.R.Štefánika 14
36552119  likv nebezp odpadu  19,50 
vrátane DPH
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150190   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150189   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  93,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150188   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150187   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150186   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150185   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150184   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  194,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150183   Reštár Bálint
Kolárovo, Malodunajská 12
04160987  štrk na betonovanie  25,00 
vrátane DPH
  20150053  01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150209   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150207   Kicsindi plus
Kolárovo, Štúrova 22
32425627  čerp SF - občerstvenie  135,00 
vrátane DPH
  2015062  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150206   Naja
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čerp SF - zam občerstvenie  79,13 
vrátane DPH
  2015063  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150205   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  335,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150204   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  30,90 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150203   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  59,35 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150202   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  71,70 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150201   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  3,17 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť