Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika- vyúčtovanie r.2014 | 580,05 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
20150348 | Nábytok Halász Kolárovo, Palkovicha 15 |
11705671 | váľandy pre deti Lienky | 624,00 vrátane DPH |
20150115 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150343 | KB Comp Kolárovo, Palkovicha 22 |
34963367 | notebook + klúč | 704,58 vrátane DPH |
21.12.2015 | 23.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150369 | Primera Kolárovo Kolárovo, Novozámocka 3 |
36545813 | nákup záhradnej techniky | 757,20 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
20150370 | KB Comp Kolárovo, Palkovicha 22 |
34963367 | programy Office | 825,00 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150308 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150273 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150239 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150187 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150158 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150124 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150099 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150070 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
20150049 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 | |
20150028 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
20150132 | OZ Ríša legiend |
42313368 | letná rekreácia detí | 840,00 bez DPH |
20150038 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150327 | Šupa Technika Veľké Kostolany, Holleho 53 |
11906022 | nákup bubnovej kosačky | 1011,00 vrátane DPH |
el.systém | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150287 | TiKTak organizácia Nová Baňa, Matiasova cesta 4 |
37960644 | rekreácia detí skup. | 1034,00 bez DPH |
20150087 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150193 | OZ Dubáčik Martin, Fuedeka 22-15 |
42224861 | tábor detí Delfinčatá | 1072,50 bez DPH |
20150035 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150192 | OZ Dubáčik Martin, Fuedeka 22-15 |
42224861 | tábor detí Slniečka | 1287,00 bez DPH |
20150035 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150289 | TiKTak organizácia Nová Baňa, Matiasova cesta 4 |
37960644 | rekreácia detí skup. | 1292,50 bez DPH |
20150089 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150288 | TiKTak organizácia Nová Baňa, Matiasova cesta 4 |
37960644 | rekreácia detí skup. | 1292,50 bez DPH |
20150088 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150133 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1657,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150196 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1737,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150041 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 1788,42 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 2015005 | 04.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 |
20150309 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150240 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150209 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150188 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150159 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150125 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150174 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1971,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150245 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150100 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 2126,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150069 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 2126,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 01.04.2015 | 02.04.2015 | 24.6.2015 | |
20150322 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2142,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150272 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2233,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 |