Faktúry 2015 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2015/25   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  188,03 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/2   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  193,45 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    5.1.2015  13.01.2015  6.2.2015 
2015/1   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  177,34 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    5.1.2015  13.01.2015  6.2.2015 
2015/357   L-Tex com s.r.o.
M. Rázusa 3, Trenčín
36755800  Pracovné odevy  400,03 
bez DPH
  261/2015  15.12.2015  17.12.2015  14.1.2016 
2015/64   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava pračky  48,50 
vrátane DPH
  51/2015  16.3.2015  17.03.2015  13.4.2015 
2015/14   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava pračky AEG Lawamat   76,50 
vrátane DPH
  5/2015  29.1.2015  02.02.2015  11.3.2015 
2015/30   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3952,60 
vrátane DPH
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  29/2015  10.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
2015/10   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  5088,52 
vrátane DPH
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  7/2014  14.1.2015  20.01.2015  6.2.2015 
2015/385   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  179,14 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  262/2015  28.12.2015  30.12.2015  15.1.2016 
2015/321   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  185,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  212/2015  1.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/282   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  165,26 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  193/2015  2.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/258   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  191,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  171/2015  5.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/236   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  265,70 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  149/2015  7.9.2015  09.09.2015  13.10.2015 
2015/208   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  184,25 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  134/2015  3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/178   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  170,42 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  104/2015  6.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/135   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  173,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  86/2015  2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/120   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  176,62 
vrátane DPH
  69/2015  11.5.2015  12.05.2015  5.6.2015 
2015/86   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  225,67 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  41/2015  7.4.2015  10.04.2015  12.5.2015 
2015/49   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  135,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  23/2015  2.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/22   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  138,85 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  2/2014  2.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/153   Linda Soňa Valašíková
Madácha 10/3, Komárno
30920451  monitor dychu  176,00 
vrátane DPH
  111/2015  11.6.2015  17.06.2015  9.7.2015 
2015/370   Linda Valašíková
Madácha 10/3, Komárno
30920451  autosedacka  100,00 
vrátane DPH
  280/2015  17.12.2015  21.12.2015  15.1.2016 
2015/316   Mabonex Slovakia s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
31428819  Puding  63,60 
vrátane DPH
  242/2015  26.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
2015/218   Mabonex Slovakia s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
31428819  pudingový prášok  36,72 
vrátane DPH
  160/2015  13.8.2015  17.08.2015  4.9.2015 
2015/90   Mabonex Slovakia s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany
31428819  Pudingový prášok  36,72 
vrátane DPH
  70/2015  9.4.2015  14.04.2015  13.5.2015 
2015/367   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyuctovanie elektrika  -80,74 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    16.12.2015  17.12.2015  15.1.2016 
2015/329   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    2.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/328   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/284   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    3.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/283   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/255   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    2.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/254   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.9.2015  07.09.2015  13.10.2015 
2015/230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    3.9.2015  07.09.2015  13.10.2015 
2015/203   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/202   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/172   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/171   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie    2.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/133   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrika  357,20 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/132   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva na odber plynu    2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť