Faktúry 2015 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2015/258   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  191,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  171/2015  5.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/236   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  265,70 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  149/2015  7.9.2015  09.09.2015  13.10.2015 
2015/208   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  184,25 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  134/2015  3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/178   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  170,42 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  104/2015  6.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/135   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  173,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  86/2015  2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/86   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  225,67 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  41/2015  7.4.2015  10.04.2015  12.5.2015 
2015/49   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  135,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  23/2015  2.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/22   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  138,85 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  2/2014  2.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/315   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazená zelenina  116,43 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  247/2015  27.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
2015/299   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazené potraviny  64,24 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  223/2015  12.11.2015  20.11.2015  30.12.2015 
2015/244   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  56,83 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  178/2015  14.9.2015  21.09.2015  13.10.2015 
2015/219   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazené rybie filé  31.61 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  163/2015  18.8.2015  25.08.2015  4.9.2015 
2015/191   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  33,35 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  142/2015  17.7.2015  22.07.2015  7.8.2015 
2015/190   Mirkom s.r.o.
Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  6,60 
vrátane DPH
12/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  142/2014  17.7.2015  22.07.2015  7.8.2015 
2015/146   Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, Marcelová . Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  73,71 
vrátane DPH
12/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  114/2015  9.6.2015  17.06.2015  9.7.2015 
2015/99   Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, Marcelová . Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  21,95 
vrátane DPH
12/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  79/2015  17.4.2015  22.04.2015  13.5.2015 
2015/76   Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, Marcelová . Krátke Kesy
44886764  mrazené výrobky  49,55 
vrátane DPH
12/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  60/2015  26.3.2015  31.03.2015  13.4.2015 
2015/132   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva na odber plynu    2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/115   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva na odber plynu    5.5.2015  12.05.2015  5.6.2015 
2015/328   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/283   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/254   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.9.2015  07.09.2015  13.10.2015 
2015/202   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/172   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/83   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    2.4.2015  07.04.2015  12.5.2015 
2015/56   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    9.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/27   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    4.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/13   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
  Vyučtovnanie elektriky- preplatok  -1231,62 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    21.1.2015  30.01.2015  6.2.2015 
2015/5   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    12.1.2015  13.01.2015  6.2.2015 
2015/163   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  29,89 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  123/2015  24.6.2015  30.06.2015  9.7.2015 
2015/159   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  18,92 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  117/2015  17.6.2015  22.06.2015  9.7.2015 
2015/149   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mlieko a mliečne výrobky  49,07 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  108/2015  10.6.2015  11.06.2015  9.7.2015 
2015/143   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  49,15 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  103/2015  5.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/130   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  72,32 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  99/2015  28.5.2015  02.06.2015  5.6.2015 
2015/127   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  54,29 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  97/2015  20.5.2015  02.06.2015  5.6.2015 
2015/123   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  44,28 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  90/2015  13.5.2015  18.05.2015  5.6.2015 
2015/121   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mlieko a mliečne výrobky  46,48 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  84/2015  11.5.2015  13.05.2015  5.6.2015 
2015/108   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  66,61 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  83/2015  29.4.2015  04.05.2015  13.5.2015 
2015/105   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo
17722608  mliečne výrobky  54,30 
vrátane DPH
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  77/2015  22.4.2015  27.04.2015  13.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť