Faktúry 2015 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2015/31   KLS Kulcsar Ladislav
Čakany 30
37488384  oprava autoklavu Tuttnauer  106 
vrátane DPH
  25/2015  10.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
2015/286   Ing. Tibor Plecho, i-Domy
Podzáhradná 6, Nová Stráž
46566368  Oprava bleskozvodov  414,48 
vrátane DPH
  185/2015  3.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/343   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno
31432131  oprava kanalizcie  1217,81 
vrátane DPH
  268/2015  10.12.2015  11.12.2015  14.1.2016 
2015/383   Heloro s.r.o.
prevádzka Prowazekova 7, Komárno
35628383  oprava OMV  470,33 
vrátane DPH
  236/2015  22.12.2015  30.12.2015  15.1.2016 
2015/64   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava pračky  48,50 
vrátane DPH
  51/2015  16.3.2015  17.03.2015  13.4.2015 
2015/14   Laser s.r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  oprava pračky AEG Lawamat   76,50 
vrátane DPH
  5/2015  29.1.2015  02.02.2015  11.3.2015 
2015/300   Heloro s.r.o.
prevádzka Prowazekova 7, Komárno
31413391  Oprava SMV Felícia - poistná udalost  437,33 
vrátane DPH
  199/2015  16.11.2015  20.11.2015  30.12.2015 
2015/24   Chirosan s.r.o
Sadová 2, Vrbové
36239739  oprava sterilizatora HS 62  96,00 
vrátane DPH
  9/2015  3.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/100   Heloro s.r.o.
Prowazekova 7, Komárno
31413391  oprava tachometra SMV Felícia  44,81 
vrátane DPH
  76/2015  20.4.2015  22.04.2015  13.5.2015 
2015/222   KomBit-Alarm s.r.o.
Elektrárenská 5, Komárno
31420095  oprava zabezpečovacieho zariadenia  37,86 
vrátane DPH
  159/2015  19.8.2015  25.08.2015  4.9.2015 
2015/311   Šeben Ondrej Šeko Shop
Mederčská 4, Komárno
30378479  osviežovač, strihač vlasov, teplomery, baterky  204,12 
vrátane DPH
  244/2015  26.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
2015/385   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  179,14 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  262/2015  28.12.2015  30.12.2015  15.1.2016 
2015/321   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  185,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  212/2015  1.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/282   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  165,26 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  193/2015  2.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/258   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  191,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  171/2015  5.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/236   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  265,70 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  149/2015  7.9.2015  09.09.2015  13.10.2015 
2015/208   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  184,25 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  134/2015  3.8.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/178   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  170,42 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  104/2015  6.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/135   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  173,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  86/2015  2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/120   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  176,62 
vrátane DPH
  69/2015  11.5.2015  12.05.2015  5.6.2015 
2015/86   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  Ovocie a zelenina  225,67 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  41/2015  7.4.2015  10.04.2015  12.5.2015 
2015/49   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  135,66 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  23/2015  2.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/22   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23
30119413  ovocie a zelenina  138,85 
vrátane DPH
11/2014 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru  2/2014  2.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/68   MED ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  ovocná šťava  38,32 
vrátane DPH
  52/2015  17.3.2015  23.03.2015  13.4.2015 
2015/67   MED ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  ovocná šťava  58,09 
vrátane DPH
  52/2015  17.3.2015  23.03.2015  13.4.2015 
2015/348   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  ovocné šťavy  39,49 
vrátane DPH
  270/2015  11.12.2015  15.12.2015  14.1.2016 
2015/69   MED ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  ovocné šťavy  7,42 
vrátane DPH
  52/2015  17.3.2015  31.03.2015  13.4.2015 
2015/189   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  PC zostava s monitorom  588,35 
vrátane DPH
  137/2015  17.7.2015  22.07.2015  7.8.2015 
2015/389   Ivona Bačová, Ing.
Studienka 231
30764572  plienky  480,12 
vrátane DPH
8/2015  285/2015  30.12.2015  31.12.2015  15.1.2016 
2015/328   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/283   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.11.2015  04.11.2015  30.12.2015 
2015/254   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2015  12.10.2015  11.11.2015 
2015/231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.9.2015  07.09.2015  13.10.2015 
2015/172   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.7.2015  08.07.2015  6.8.2015 
2015/132   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva na odber plynu    2.6.2015  09.06.2015  9.7.2015 
2015/115   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva na odber plynu    5.5.2015  12.05.2015  5.6.2015 
2015/83   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    2.4.2015  07.04.2015  12.5.2015 
2015/56   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    9.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/27   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  790,94 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    4.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/5   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    12.1.2015  13.01.2015  6.2.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť