Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150394   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   25,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014    23.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
20150396   Spojená škola
Slančíkovej 2, Nitra
00161365  Strava za mesiac apríl - jún 2015  99,68 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2014    29.06.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150395   AFA s.r.o.
Stará Vajnorská 17B, Bratislava
35906171  Oblečenie R-2  91,18 
vrátane DPH
  85/2015  29.06.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150401   Školská jedáleň ako súčasť ZŠ
Levická 903, Vráble
37865455  Obedy za mesiac jún 2015  437,65 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 31/2014    01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150399   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zemný plyn - júl 2015  2681,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve 12-1/2015, zmluva o dodávke plynu 12/2015    01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150398   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce  285,00 
bez DPH
  72/2015  01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150397   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 3, Vráble
17619793  Oprava mikrovlnej rúry Whirpool R-11  19,00 
vrátane DPH
  54/2015  01.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150408   ERdiRt - Roman Takács
Hájová 4, Nové Zámky
35202238  Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 - 314 ks  722,20 
bez DPH
  68/2015  03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150407   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Atrament. náplň EPSON T6642, T6643,T6644 oprava siete internet,čistenie PC, inštalácia tlačiarne HP  77,85 
vrátane DPH
  75/2015,90/2015  03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150406   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3502,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS  7/2015/PAM  03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150405   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015  287,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150404   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac jún 2015  19,04 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2014    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150403   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, Zlaté Moravce
00893498  Nákup stravných lístkov mesiac jún 2015  20,40 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 35/2014    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150402   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 6/2015  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina júl 2015  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150427   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  919,01 
vrátane DPH
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150424   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné RD Lúčna 106, Dyčka  33,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150423   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  348,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150412   P.O. - TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31
35351241  Služby technika PO za mesiac júl 2015  60,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 4/2013    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150411   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Ubytovanie za mesiac jún 2015  10,00 
bez DPH
zmluva 39/2014    06.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150410   Školská jedáleň pri MŠ
Vojenská č. 114, 934 01 Levice
00307203  Strava za mesiac jún 2015  24,99 
bez DPH
  11/2015  06.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150409   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2015  71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008    06.07.2015  09.07.2015  8.7.2015 
20150426   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné Levice  180,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150422   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  21,37 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o posikytovaní verejných služieb 27/2014    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150421   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150420   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  45,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014     08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150418   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  43,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,21/2014    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150417   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  14,56 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150416   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby LV kanc.  51,38 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150415   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10 Levice  40,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013,21/2013    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150414   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Čistiace a hygienické potreby - údržba  85,51 
vrátane DPH
  83/2015  08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150413   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet R2,R3, R4,R5,R6,R7,R8 mesiac júl 2015  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    08.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
20150440   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  32,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150439   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  37,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150438   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  1,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150437   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  51,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150436   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  9,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150435   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  41,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
20150434   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  27,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 52/2014    10.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť