Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160211   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31419976  phm 5.a 15.10.16  46,01€ 
vrátane DPH
áno    18.10.2016  24.10.2016  22.12.2016 
20160201   ST.FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo
31419976  služby BOZP, PO a PZS za 9/16  63,60€ 
vrátane DPH
    06.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160178   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1. Bratislava
31419976  PHM 23,31.8.16  105,28 
vrátane DPH
    06.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160176   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
31419976  el. energia 9/16  261,56 
vrátane DPH
    05.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160175   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
31419976  plyn 9/16  640,30 
vrátane DPH
    05.09.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160173   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 79, Štúrovo, 94301
31419976  služby BOZP, PO a PZS za 8/16  63,60 
vrátane DPH
    31.8.2016  08.09.2016  13.10.2016 
20160169   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, Tornaľa, 98201
31419976  pobyt dieťaťa za 7/16  49,80 
vrátane DPH
    15.08.2016  18.08.2016  13.10.2016 
20160162   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby BOZP, PO a PZS za 7/16  63,60 
vrátane DPH
    08.08.2016  10.08.2016  13.10.2016 
20160141   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo
31419976  BOZP, PO a PZS za 6/16  63,60 
vrátane DPH
    04.07.2016  11.07.2016  15.8.2016 
20160114   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo
31419976  služby PO, BOZP a PZS za 5/16  63,60 
vrátane DPH
    03.06.2016  07.06.2016  15.8.2016 
20160087   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 41 943 01 Štúrovo
31419976  Služby za PO, BOZP a PZS za 4/16  63,60 
vrátane DPH
    02.05.2016  06.05.2016  24.6.2016 
20160064   ST. FLORIAN ŠTUROVO
Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo
31419976  služby PO, BOZP a PZS za 3/16  63,60 
vrátane DPH
    23.03.2016  24.03.2016  9.6.2016 
20160048   ST. FLORIAN ŠTUROVO
Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo
31419976  služby PO, BOZP a PZS za 2/16  63,60 
vrátane DPH
    10.03.2016  15.03.2016  9.6.2016 
20160020   ST. FLORIAN ŠTÚROVO
Sv. Štefana 79. 94301 Štúrovo
31419976  služby za PO, BOZP a PZS za 1/2016  63,60 
vrátane DPH
    28.01.2016  08.02.2016  9.3.2016 
20160172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier 80g a 90g  172,38 
vrátane DPH
    19.08.2016  30.08.2016  13.10.2016 
20160247   Spojená škola internátna Šahy
F. Rákocziho 1 936 01 Šahy
31874312  strava detí 11/16  7,50€ 
vrátane DPH
    24.11.2016  28.11.2016  27.12.2016 
20160214   Spojená škola internátna Šahy
F. Rákócziho 1, 93601 Šahy
31874312  strava detí za 10/16  81,40€ 
vrátane DPH
    24.10.2016  31.10.2016  23.12.2016 
20160191   Spojená škola internátna Šahy
F. Rákocziho 1, Šahy
31874312  strava detí 9/16  106,70 
vrátane DPH
    26.09.2016  30.09.2016  14.10.2016 
20160135   Spojená škola internátna Šahy
Ferenca Rákócziho II. 586/1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 6/16  144,20 
vrátane DPH
    22.06.2016  28.06.2016  15.8.2016 
20160106   Spojená škola internátna Šahy
Ferenca Rákócziho II. 586/1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 5/16  110,40 
vrátane DPH
    02.06.2016  02.06.2016  15.8.2016 
20160085   Spojená škola internátna Šahy
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 4/16  107,89 
vrátane DPH
    21.04.2016  25.04.2016  10.6.2016 
20160063   Spojená škola internátna Šahy
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 3/16  72,21 
vrátane DPH
    23.03.2016  24.03.2016  9.6.2016 
20160042   Spojená škola internátna Šahy
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 2/16  58,76 
vrátane DPH
    22.02.2016  03.03.2016  9.6.2016 
20160018   Spojená škola internátna Šahy
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 1/2016  78,60 
vrátane DPH
    28.01.2016  08.02.2016  9.3.2016 
20160190   TEZAR Levice
Vojenská 39. 934 01, Levice
32575360  servis plyn. spotrebičov  148,80 
vrátane DPH
    21.09.2016  28.09.2016  14.10.2016 
20160189   Antal Árpád
Vyšné nad Hronom 11
32585420  revízia TZ, PZ  189,27 
vrátane DPH
    21.09.2016  28.09.2016  14.10.2016 
20160039   SOŠ Dvory na/Ž.
Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou
32793693  strava detí za 2/16  20,50 
vrátane DPH
    15.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160036   Zatykó Štefan
Kozmonautov 28, Štúrovo, 94301.
33662266  oprava planového kotla  35 
vrátane DPH
    12.02.2016  17.02.2016  9.6.2016 
20160244   SOŠ Dvory n/Ž.
Hlavné nám. 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
33969558  strava detí 11/16  37,01€ 
vrátane DPH
    22.11.2016  28.11.2016  27.12.2016 
20160241   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20 949 11 Nitra
33969558  supervízia dňa 7.11.16  130,00€ 
vrátane DPH
  áno  21.11.2016  22.11.2016  27.12.2016 
20160204   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20 949 11 Nitra
33969558  supervízia zo dňa 03.10.2016  190,00€ 
vrátane DPH
    07.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160132   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  supervízia 1.6.16  195,00 
vrátane DPH
    15.06.2016  16.06.2016  15.8.2016 
20160113   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  supervízia 19.05.2016  165,00 
vrátane DPH
    01.06.2016  07.06.2016  15.8.2016 
20160240   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia doplatok k 10/16  361,82€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    15.11.2016  22.11.2016  27.12.2016 
20160223   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 11/16  640,30€ 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160222   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. energia za 11/16  261,56€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.11.2016  07.11.2016  23.12.2016 
20160194   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  plyn za 10/16  640,30 € 
vrátane DPH
    04.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160193   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el.energia za 10/16  261,56 € 
vrátane DPH
    04.10.2016  11.10.2016  22.12.2016 
20160184   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  el. en. za 8/16  152,58 
vrátane DPH
    12.09.2016  14.09.2016  13.10.2016 
20160167   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
00000035  spot.el.en. vyúčt. za 7/16  145,90 
bez DPH
    15.08.2016  18.08.2016  13.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť