Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170033   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170032   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  36,30 
bez DPH
  2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170030   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170029   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170028   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  5,95 
bez DPH
    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170025   Tepo servis
Stuardta 11. Komárno
01412872  kontrola a oprava RHP  358,57 
vrátane DPH
  2017010  07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170024   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170023   Magnet Press
BA, Šuštekova 8
31356958  publik. Soc. práca  54,00 
vrátane DPH
    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170050   Keli Kelemenová Irena
Kolárovo, Štefánikova 6
27199854  prac odevy dobrovolníci  60,00 
vrátane DPH
  2017020  21.02.2017  24.02.2017  17.3.2017 
20170049   Ostrížová Mária
Močenok, Hájska 1195
  ubyt chata zo SF zamestn  150,00 
bez DPH
  2017019  23.02.2017  24.02.2017  17.3.2017 
20170057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  130,28 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170056   Revelz, Gyén Jozef
Dulovce, Hlavná 3
11714964  obnova miesta spotr. Elekt. Šaľa byt Okružná  261,80 
vrátane DPH
  2017018  01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170055   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170052   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170051   Eset
BA, Pionierska 9/A
31333532  antivír. Progr. Riad.  31,45 
vrátane DPH
    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170073   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  77,17 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170072   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    08.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170071   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170070   Reals s.r.o Chata Hriňová
Zvolen, Borovianska cesta
44320728  záloha ubyt. Zam SF-Lienky  100,00 
bez DPH
  2017028  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170068   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2648,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017021  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170067   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  10,71 
bez DPH
  2017008  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  127,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170065   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170064   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  7,31 
vrátane DPH
  2017017  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170063   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  107,59 
vrátane DPH
  2017016  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170062   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  29,66 
vrátane DPH
  2017015  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170061   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  125,80 
vrátane DPH
  2017014  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170060   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  7,49 
vrátane DPH
  2017013  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170059   Xepap
zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc papier  71,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 34220/2012 sp.č. 16658/12.M    02.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170058   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  203,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170074   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58
30792929  supervízia  330,00 
bez DPH
    10.03.2017  13.03.2017  17.3.2017 
20170075   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  251,60 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.03.2017  16.03.2017  17.3.2017 
20170079   Polystar
Šurany, Štefánika 14
366552119  zber nebezp odpadu  23,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk. Zo dňa 20.5.2010    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170078   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť