Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika - vyúčtovacia FA  287,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017  160,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170226   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170207   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170152   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170092   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika byt Šaľa  31,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170090   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170071   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170291   ZSVaK komárno.
Zhalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  745,52 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  242,83 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170234   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  433,14 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170209   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  427,55 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170180   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  149,88 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.06.2017  21.06.2017  19.9.2017 
20170175   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  523,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170139   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  371,86 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.05.2017  16.05.2017  22.8.2017 
20170109   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  398,35 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.04.2017  19.04.2017  18.7.2017 
20170081   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné -vyúčt  -2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  17.7.2017 
20170080   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  -52,56 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  14.6.2017 
20170076   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  12,19 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170075   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  251,60 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.03.2017  16.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170122   Lábsky Viktor
Svätý Peter ,Podzáhradna 25
45969299  elektroinštalačné práce byt Šala  1322,69 
vrátane DPH
Zmluva    01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170341   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    06.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170310   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    31.10.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170244   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    04.09.2017  12.09.2017  5.10.2017 
20170210   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170206   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170151   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2017  10.06.2017  19.9.2017 
20170118   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170087   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.04.2017  05.04.2017  17.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť