Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170393   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky popl. Lienky  48,01 
vrátane DPH
  2017165  06.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170392   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky popl. Delfínčatá  5,06 
vrátane DPH
  2017163  06.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170391   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky popl. Srdiečka  332,48 
vrátane DPH
  2017162  06.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170326   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  23,94 
vrátane DPH
  2017133      7.3.2018 
20170325   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  58,70 
vrátane DPH
  2017134  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170324   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  98,73 
vrátane DPH
  2017135  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170323   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  150,13 
vrátane DPH
  2017136  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170322   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  135,40 
vrátane DPH
  2017137      7.3.2018 
20170282   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky Srdiečka  147,89 
vrátane DPH
  2017130  02.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170281   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky Hviezdičky  66,73 
vrátane DPH
  2017131  02.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170280   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky Lienky  101,74 
vrátane DPH
  2017129  02.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170279   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky Slniečka  105,19 
vrátane DPH
  2017128  02.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170278   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky Delf.  19,65 
vrátane DPH
  2017127  02.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170272   LGG s-r-o
Kolárovo, Rabska 22
44104102  mat na opravu  133,46 
vrátane DPH
  2017125  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170376   LGG, s.r.o.
Rábska 22, 946 03 Kolárovo
44104502  Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu  225,04 
vrátane DPH
  Zo dňa 21.12.2017    27.12.2017  8.3.2018 
20170348   M a H, spol. s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp)  23140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z    20.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170340   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav.  90,00 
vrátane DPH
  2017173  29.11.2017  30.11.2017  8.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH
  2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170227   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170226   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170207   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170153   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170152   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170092   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika byt Šaľa  31,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170090   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170071   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  255,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť