Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170333   MEDISAL, s.r.o.
Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie
46687661  Oprava odsávačiek - zdrav. u  377,16 
vrátane DPH
  2017154  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170176   Medisal
Trnie 122
37057669  oprava a period. Kontrola zdrav zariad.  425,47 
vrátane DPH
  2017049  13.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170020   Maxima
Kolárovo, Novomestského 19
43997074  poukážky SF pre zam  255,00 
vrátane DPH
  2016140  26.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170338   MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
03156958  Publikácia Sociální práce 2-6/2018  54,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 20.11.2017  20.11.2017  29.11.2017  8.3.2018 
20170023   Magnet Press
BA, Šuštekova 8
31356958  publik. Soc. práca  54,00 
vrátane DPH
    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  255,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika - vyúčtovacia FA  287,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017  160,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170227   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170226   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170207   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170153   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170152   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170092   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika byt Šaľa  31,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170090   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170071   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170340   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav.  90,00 
vrátane DPH
  2017173  29.11.2017  30.11.2017  8.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH
  2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170348   M a H, spol. s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp)  23140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z    20.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170376   LGG, s.r.o.
Rábska 22, 946 03 Kolárovo
44104502  Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu  225,04 
vrátane DPH
  Zo dňa 21.12.2017    27.12.2017  8.3.2018 
20170272   LGG s-r-o
Kolárovo, Rabska 22
44104102  mat na opravu  133,46 
vrátane DPH
  2017125  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170401   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky a popl. SSMD  1,96 
vrátane DPH
  Zo dňa 22.12.2017  22.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170400   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky a popl. Delfínčatá  10,95 
vrátane DPH
  2017185  22.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170399   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky a popl. sk. Hviezdičky  188,54 
vrátane DPH
  2017188  22.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť