Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170362   PRIMERA s.r.o.
Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo
36545813  Slnečníky  39,05 
vrátane DPH
  2017194  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170098   Juhometal Kolárovo
Priemyselny areál 3858
36548928  nákup materiálu  171,85 
vrátane DPH
  20170039  11.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170291   ZSVaK komárno.
Zhalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  745,52 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  242,83 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170234   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  433,14 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170209   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  427,55 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170180   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  149,88 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.06.2017  21.06.2017  19.9.2017 
20170175   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  523,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170139   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  371,86 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.05.2017  16.05.2017  22.8.2017 
20170109   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  398,35 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.04.2017  19.04.2017  18.7.2017 
20170081   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné -vyúčt  -2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  17.7.2017 
20170080   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  -52,56 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  14.6.2017 
20170076   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  12,19 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170075   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  251,60 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.03.2017  16.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170346   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zneškodn. nebezp. odpadu  21,36 
vrátane DPH
  Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010  30.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170156   Polystar
Šurany, M.R.Štefánika 14
36552119  zber nebezp odpadu  21,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov    05.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170354   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie elektriky nov.  359,30 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170347   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181203504  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    01.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170327   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103508 vyúčt. FA  176,23 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170317   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103504,...505,...506 november  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170390   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové poukážky - šeky výroba  8,87 
vrátane DPH
  Zo dňa 27.12.2017  27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170252   Polystar
Šurany, Štefánika 14
366552119  zber nebezp odpadu  23,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk.č. 1703021650 Zo dňa 1.6.2017    06.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170079   Polystar
Šurany, Štefánika 14
366552119  zber nebezp odpadu  23,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk. Zo dňa 20.5.2010    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170361   MUTTON, s.r.o.
Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
36656020  Stan 3x3 + bočnice  270,00 
vrátane DPH
  2017193  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170340   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav.  90,00 
vrátane DPH
  2017173  29.11.2017  30.11.2017  8.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH
  2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170239   Lekáreň Ma-Pharm
Kolárovo, Kostolné nám 31
36687448  zdrav mater pre dobrovoľn  86,48 
vrátane DPH
  2017098  21.08.2017  23.08.2017  20.9.2017 
20170238   Lekáreň Ma-Pharm
Kolárovo, Kostolné nám 31
36687448  obuv pre dobrovoľníkov  73,19 
vrátane DPH
  2017097  21.08.2017  23.08.2017  20.9.2017 
20170022   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  136,02 
vrátane DPH
  2017009  30.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170357   PE-MO TRANS, s.r.o.
Kvetná, 2063/1, 946 03 Kolárovo
36689572  Preprava detí autobusom  305,00 
vrátane DPH
  2017179  14.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170274   BA-MY-Stav
Kolárovo, Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  48,30 
vrátane DPH
  2017124  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170185   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  598,50 
vrátane DPH
  2017082  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170184   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  108,72 
vrátane DPH
  2017080  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170117   Bamystav Kolárovo
Kolárovo, Železničný rak 10
36732672  mater na údržbu  382,08 
vrátane DPH
  2017041  01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť