Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  138,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  288,36 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL do 15.10.2017  56,53 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL NFD  166,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170286   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL nfd  171,15 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 05.05.2011    06.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL nfd  92,41 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170315   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL NFD + ubytovanie  476,70 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170227   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170153   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170210   Reedukačné centrum
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa  103,83 
bez DPH
Dohoda o pobyte dieťaťa    17.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170187   Reedukačné centrum
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa  112,22 
bez DPH
    26.06.2017  30.06.2017  19.9.2017 
20170141   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  108,60 
bez DPH
    15.05.2017  19.05.2017  22.8.2017 
20170106   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  85,73 
bez DPH
    12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170105   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  91,65 
bez DPH
    12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170010   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170390   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové poukážky - šeky výroba  8,87 
vrátane DPH
  Zo dňa 27.12.2017  27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170233   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  potraviny Srdiečka +, popl  244,24 
vrátane DPH
  2017109  02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170386   Nagy Szilárd
Rábska 7, 946 03 Kolárovo
37194569  Poukážky pre zam. SF 2017  425,00 
vrátane DPH
  2017202  21.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170021   Klaria
Kolárovo, Želežnicčný rad 6
44465114  poukážky SF pre zam  359,00 
vrátane DPH
  2016141  26.01.2017  31.01.2017  16.3.2017 
20170020   Maxima
Kolárovo, Novomestského 19
43997074  poukážky SF pre zam  255,00 
vrátane DPH
  2016140  26.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170387   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Poukážky zamestn. zo SF 2017  967,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 28.12.2017  28.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170385   Klaria spol. s.r.o.
Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo
44465114  Poukážky zamestn. zo SF 2017  219,00 
vrátane DPH
  2017158  26.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170050   Keli Kelemenová Irena
Kolárovo, Štefánikova 6
27199854  prac odevy dobrovolníci  60,00 
vrátane DPH
  2017020  21.02.2017  24.02.2017  17.3.2017 
20170083   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  116,64 
vrátane DPH
  2017032  29.03.2017  30.03.2017  17.7.2017 
20170130   Profitechnik, Kamocsai L
Komárno,Dunajské nábr. 36/34
40856071  pravid. Údržba kopír.a tlačiarne  102,00 
vrátane DPH
  2017050  10.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170213   Sučeková Žaneta , zamestn.
  preplatenie strava SF  269,14 
bez DPH
    20.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170191   Stav bytove družstvo
Šaľa, Horná 1
00170747  preplatok bzt Šaľa  -335,42 
vrátane DPH
    01.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170357   PE-MO TRANS, s.r.o.
Kvetná, 2063/1, 946 03 Kolárovo
36689572  Preprava detí autobusom  305,00 
vrátane DPH
  2017179  14.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť