Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170226   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170207   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170152   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170092   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika byt Šaľa  31,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170090   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170071   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamest.  2283,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2424,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170285   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné kupóny zamest.  2671,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170255   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017117  11.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170223   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1934,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017096  02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170212   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2150,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    19.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170160   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2557,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017070  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
20170132   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170107   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2382,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017036  12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170068   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2648,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017021  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170034   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2390,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017011  09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170015   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017001  09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170248   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170227   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170153   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170069   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170194   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS period  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170108   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS  348,68 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 5/2008    07.04.2047  19.04.2017  18.7.2017 
20170217   Unitel
Kolárovo, Orechova 84
30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017    04.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170389   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Za služby PC sieť. - nov.  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť