Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170272   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď
50073028  zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava  2105,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017    7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170297   NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11, 040 13 košice
36174319  zostava Numeric 11 - 3.SS  1032,08 
vrátane DPH
  78/2017  18.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170110   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  tablet Alcatel 2ks  200,00 
vrátane DPH
  23/2017  15.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170163   Miroslav Lešťan-HASLEX
Kpt.Nálepku 22, 934 01 Levice
30004055  hasiaci prístroj práškový - 6kg, označenie stanovištia  33,60 
vrátane DPH
  32/2017  26.07.2017  04.08.2017  7.9.2017 
20170271   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  skartovačka  66,61 
vrátane DPH
  66/2017  7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170270   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  kancelárske potreby  165,29 
vrátane DPH
  65/2017  7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170202   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  kancelárske potreby  121,63 
vrátane DPH
  43/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
201701780   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce
36761176  školské potreby pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS  825,48 
vrátane DPH
  34/2017  21.8.2017  24.08.2017  7.9.2017 
20170070   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce
36761176  Kancelárske potreby  95,18 
vrátane DPH
  18/2017  04.04.2017  10.04.2017  5.5.2017 
20170041   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce
36761176  kancelárske potreby -pečiatky  51,00 
vrátane DPH
  15/2017  03.03.2017  10.03.2017  22.3.2017 
20170007   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce
36761176  Kancelárske potreby  101,16 
vrátane DPH
  8/2017  01.02.2017  09.02.2017  20.2.2017 
20170249   MERKURY MARKET Slovakia
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  detská stolička 6ks  245,38 
vrátane DPH
  55/2017  13.11.2017  13.11.2017  6.12.2017 
20170230   MERKURY MARKET Slovakia
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x  390,86 
vrátane DPH
  52/2017  02.11.2017  06.11.2017  20.11.2017 
20170215   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č.36, 949 01 Nitra
45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127  342,00 
vrátane DPH
  42/2017  11.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170301   MaH, spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Osobné vozidlo Opel Zafira 1.4 NET  19690,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Z201765139_Z    19.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170296   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
35702451  zimné pneumatiky 225/50 R17 4ks  495,98 
vrátane DPH
  81/2017  18.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2017   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2017  631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie obdobie od 16.1.2017-14.10.2017 (Kpt.Nálepku 127 Levice, Úzka 2 Kalná nad Hronom)   103,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    23.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 1.10.-14.10.2017 - ( 29.augusta č. 76/60)   91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    23.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -16,54 
bez DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    11.10.2017  09.11.2017  28.10.2017 
20170207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170193   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -37,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    12.09.2017  10.10.2017  5.10.2017 
20170184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie ( 29.augusta č.60)  201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    04.09.2017  14.09.2017  5.10.2017 
20170183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie - (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    04.09.2017  14.09.2017  5.10.2017 
20170182   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7  631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.09.2017  14.09.2017  5.10.2017 
20170176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -33,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    07.08.2017  09.09.2017  7.9.2017 
20170172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta č. 76/60)   201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)   75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta)  -4,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    11.07.2017  09.08.2017  2.8.2017 
20170149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)   75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170147   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta)   201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie (29.augusta)  31,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    08.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
201700117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (29.augusta)  201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2)  75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    24.05.2017  25.05.2017  2.6.2017 
20170103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie (29.augusta č.76/60)  11,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    10.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť