Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170081   Reedukačné centrum
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Stravovanie dieťaťa za marec 2017   112,22 
bez DPH
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017    07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170080   Reedukačné centrum
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Stravovanie dieťaťa za február 2017  67,90 
bez DPH
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017    07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170079   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60  7,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170078   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  0,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170077   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   98,40 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017    07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170076   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/17, 05/17, 06/17   36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170075   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 3.SS  90,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170074   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 2.SS  24,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170073   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 1.ŠSS  43,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170072   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska
46680241  služby v oblasti CO 3/2017  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn (Kpt.Nálepku, 29.augusta č. 76/60, Kalná nad Hronom)  631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia (kpt.Nálepku, Kalná nad Hronom)  75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    03.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia (29.augusta č.76/60)  201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    03.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170063   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  dobropis - úhrada za elektrinu (fa č. 1/2017)  -170,66 
bez DPH
    27.3.2017  17.03.2017  5.4.2017 
20170062   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  dobropis - úhrada za plyn (fa č. 2/2017)  -211,20 
bez DPH
    27.3.2017  17.03.2017  5.4.2017 
20170061   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  refundácia výdavkov za pevné linky T-com  2,62 
bez DPH
    27.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
20170060   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  refundácia výdavkov za mobilne služby Orange.  28,63 
bez DPH
    27.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
20170058   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika 29.augusta č. 76/60  51,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    22.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
20170057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika 29.augusta č. 76/60  6,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    22.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
20170056   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné služby  47,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017    21.3.2017  24.03.2017  31.3.2017 
20170054   Bc.Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok
35351241  služby technika PO  60,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017    20.03.2017  24.03.2017  31.3.2017 
20170053   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 3.SS  11,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    13.03.2017  20.03.2017  22.3.2017 
20170052   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 2.SS  59,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    13.03.2017  20.03.2017  22.3.2017 
20170051   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky 1.ŠSS  6,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    13.03.2017  20.03.2017  22.3.2017 
20170050   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 7, 935 05 Levice
40926745  Služby BOZP, PZS   100,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017    09.03.2017  15.03.2017  22.3.2017 
20170049   ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice
37864238  Stravovanie detí marec 2017  27,37 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017    08.03.2017  15.03.2017  22.3.2017 
20170048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika Kpt.Nálepku 127, Úzka 2  75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    08.03.2017  14.03.2017  22.3.2017 
20170047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 29.augusta č.76/60  201,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    08.03.2017  14.03.2017  22.3.2017 
20170046   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  109,22 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017    06.03.2017  15.03.2017  22.3.2017 
20170044   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska
46680241  Služby CO 2/2017  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    06.03.2017  14.03.2017  22.3.2017 
20170043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7  631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.03.2017  14.03.2017  22.3.2017 
20170039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 29.augusta č.76/60  216,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    20.02.2017  28.02.2017  22.3.2017 
20170036   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služba mobilného operátora  14,55 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2017,2/2017,3/2017,4/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Vojenská 2, Levice
36550949  Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta)  199,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170034   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Ludánska 4, 934 05 Levice
36550949  Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127)  48,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170032   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice
31140050  Lieky 1.ŠSS  12,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017    13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170031   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice
31140050  Lieky 2.SS  66,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017    13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170030   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, Levice
31140050  Lieky 3.SS  42,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017     13.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170029   Reedukačné centrum
Mierova 137, Tornaľa
00111571  Stravovanie dieťaťa za január 2017  112,22 
bez DPH
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017    10.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
20170028   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  76,34 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017    10.02.2017  20.02.2017  1.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť