Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170034   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Nákup tonera a servis  192,00 
vrátane DPH
  áno  14.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170118   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  spotr.el.energie za 4/17  195,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    15.05.2017  22.05.2017  26.5.2017 
20170015   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 12/16  200,58 
vrátane DPH
áno    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170149   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17  204,96 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170242   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  Supervízia 22.11.2017  205,50 
bez DPH
áno  49/17  23.11.2017  30.11.2017  12.2.2018 
20170224   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17  206,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170148   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt v DC od 4/17-6/17  211,68 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170158   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie 21.,22.,27.,29. a 30.6.2017  213,34 
vrátane DPH
áno    06.07.2017  14.07.2017  14.7.2017 
20170183   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4 80 gr.  214,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2016    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170272   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  Servisná prehliada NISSAN  215,64 
vrátane DPH
  áno  14.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170136   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 17.5.,19.5.,23.5.,30.5.,31.5.  224,27 
vrátane DPH
áno    07.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170290   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Chladnička Beko - SVS č. 2  225,24 
vrátane DPH
    28.12.2017  29.12.2017  13.2.2018 
20170175   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 7/2017  226,14 
vrátane DPH
áno    09.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170113   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 4/17  229,44 
vrátane DPH
áno    12.05.2017  16.05.2017  26.5.2017 
20170233   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  revízie plyn. zar.  230,00 
bez DPH
  42/17  10.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170036   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 1/17  230,69 
vrátane DPH
    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170060   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 2/17  231,61 
vrátane DPH
áno    15.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170182   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby   235,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170091   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el.en. za 3/17  238,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170138   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 5/17  239,94 
vrátane DPH
áno    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170100   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Stravné detí za 4/17  241,74 
vrátane DPH
    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  oprava PC v SVS č. 1  242,09 
bez DPH
    18.12.2017  20.12.2017  13.2.2018 
20170028   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  VVodné a stočné za 1/17  251,04 
vrátane DPH
áno    09.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170005   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie 1/2017  261,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170089   Technická inšpekcia
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  Úrad.skúška vyhrad. TZ a tlakovýchnádob  264,00 
vrátane DPH
  7/17  18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170156   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  stravné detí 6/17  270,79 
vrátane DPH
    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170162   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné 6/17  273,38 
vrátane DPH
áno    13.07.2017  19.07.2017  14.7.2017 
20170211   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Za vodné a stočné za 9/17  275,64 
vrátane DPH
áno    12.10.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170134   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  stravné detí na 5/17  276,16 
vrátane DPH
    06.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170269   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 11/17  278,17 
vrátane DPH
áno    13.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170097   Orange Slovakia a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  MT HUAWEI P  283,50 
vrátane DPH
áno    21.04.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170030   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 2/17  283,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  15.02.2017  12.5.2017 
20170234   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 10/17  286,36 
vrátane DPH
áno    10.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.-31.10.2017  290,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170186   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 09/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170172   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 08/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el.en. 7/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preddavky na el.energiu 6/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170103   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  El.energia za 5/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť