Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170183   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4 80 gr.  214,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2016    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170182   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby   235,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170271   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kanc. potreby  114,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170075   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup za 3/17  46,74 
vrátane DPH
áno    06.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170066   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup za 1/2017  41,75 
vrátane DPH
áno    04.04.2017  05.04.2017  24.5.2017 
20170049   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup  41,75 
vrátane DPH
áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170257   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet za 11/2017  41,75 
vrátane DPH
áno    06.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170109   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet prístup za 4/17  41,75 
vrátane DPH
áno    09.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170132   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00003576  Internet 5/17  41,77 
vrátane DPH
áno    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170013   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  internet 12/16  41,75 
vrátane DPH
áno    10.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170085   PLAYSYSTEM s.r.o
Nám. L. Novomeského 1,040 01 Košice
36601411  Ihrisko detské 2.časť  848,40 
vrátane DPH
  10/17  11.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170290   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Chladnička Beko - SVS č. 2  225,24 
vrátane DPH
    28.12.2017  29.12.2017  13.2.2018 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.poukážky 6/17  68,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektron.strav.poukážky 6/17  1835,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170172   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 08/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky za 5/17  1839,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky okt. 2017  1888,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky  53,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukpre zam. za 12/17  64,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky za 3/17  1820,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170022   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky 2/17  1618,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170076   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony za 4/17  1622,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170103   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  El.energia za 5/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170063   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.-vyúčt. za 2/17  328,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukážky na 11/17  1626,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170054   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 3/17  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170030   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 2/17  283,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  15.02.2017  12.5.2017 
20170232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.-31.10.2017  290,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170186   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 09/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170192   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 08/17 - vyúčt.  46,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    11.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170224   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17  206,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170033   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia - vyúčt. za 1/17  654,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170002   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El strav.lístky na 1/2017  1789,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170072   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 4/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170004   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 1/17  640,30 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť