Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170021   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby BOZP, PO a PZS za 1/2017  63,60 
vrátane DPH
áno    02.02.2017  10.02.2017  18.4.2017 
20170073   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby PO,BOZP a VZS za 3/17  63,60 
vrátane DPH
áno    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170254   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Za stravu detí 11/17  386,84 
bez DPH
  35/2017  05.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170016   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Za stravu detí 2/17  76,14 
vrátane DPH
    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170207   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telekom.služby 09/17  53,75 
vrátane DPH
áno    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170253   SOŠ Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  Za ubytovanie detí 12/17  20,00 
bez DPH
  37/2017  04.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170211   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Za vodné a stočné za 9/17  275,64 
vrátane DPH
áno    12.10.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170249   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za vykonanie BOZP a PZS za 11/17  63,60 
vrátane DPH
áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170237   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 11/2017  46,90 
bez DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170259   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 12/17  36,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170151   Slávik Gabriel-Gold Project
Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most
41088701  Zozpočet stavby s Výkazom Výmer  180,00 
vrátane DPH
nie  24/2017  29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť