Faktúry 2017 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170487   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc.,PAM, riad.  52,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25/2016,27/2016    08.11.2017  13.11.2017 
20170486   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  51,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20-21-22/2016    08.11.2017  13.11.2017 
20170485   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016    08.11.2017  13.11.2017 
20170484   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R4  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016    08.11.2017  13.11.2017 
20170483   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2017    08.11.2017  13.11.2017 
20170482   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  17,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016    08.11.2017  13.11.2017 
20170481   Penzeš s.r.o.
Kaška 943 Vráble
36560332  Preprava osôb vozidlom NR 777HN dňa 31.10.2017 - útek  cca 70,00 
bez DPH
  107/2017  08.11.2017  13.11.2017 
20170480   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, Vráble
34518444  16 GB USB kľúč TOSHIBA 58 ks  365,40 
vrátane DPH
  109/2017  08.11.2017  13.11.2017 
20170479   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, Vráble
34518444  Tlačiareň MFP HP Laser Jet Pro 26A, náplň do tlačiarne CF279A, predĺženie AVG licencie 24 mes. 1 ks  199,80 
vrátane DPH
  108/2017  08.11.2017  13.11.2017 
20170478   Unimont s.r.o.
ul.1.mája 1033/14, Vráble
46234888  Oprava vonkajších svietidiel 3 ks použitím montážnej plošiny areál DeD Žitavce - kaštieľ  cca 130,00 
vrátane DPH
  96/2017  07.11.2017  13.11.2017 
20170477   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac október 2017 Červenák A.  21,42 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    07.11.2017  10.11.2017 
20170476   Školská jedáleň ako súčasť ZŠ
Levická 903, Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac október 2017  375,75 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2017    06.11.2017  10.11.2017 
20170475   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet za mesiac október 2017  637,72 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    06.11.2017  10.11.2017 
20170474   Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
00181315  Prevýchovný pobyt v zariadení za mesiac október 2017 Bučko I.   104,16 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu 29/2017    06.11.2017  10.11.2017 
20170473   Reedukačné centrum
Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble
00181315  Poskytovanie stravovania za mesiac október 2017  76,70 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 31/2017    06.11.2017  10.11.2017 
20170472   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za mesiac október 2017  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 58/2015    06.11.2017  10.11.2017 
20170471   Segal Security s.r.o.
Priemyselná 2, Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2017  71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu39/2008    06.11.2017  10.11.2017 
20170470   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2017 763 ks   2899,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017 26.7.2017  11/2017/PAM  06.11.2017  10.11.2017 
20170469   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, Vráble
34518444  Grafická karta do PC inv. č. 113/07 R8  33,00 
vrátane DPH
  98/2017  03.11.2017  10.11.2017 
20170468   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, Vráble
36783412  Služba internet za mesiac november 2017 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble , RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska 1088/34, Vráble  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 32-33/2006,89/2010    02.11.2017  10.11.2017 
20170466   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy RD Dlhá 185, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017    31.10.2017  10.11.2017 
20170464   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.01. 2017 - 14.10.2017 Rd Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185 Dyčka, Tajná  46,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013, dodatok č. 1 22/2017    30.10.2017  10.11.2017 
20170463   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina / vyúčtovacie za obdobie 01.10.2017 - 14.10.2017 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble  273,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013, dodatok č. 1 22/2017    30.10.2017  10.11.2017 
20170467   Garant Autoservis s.r.o.
Michal nad Žitavou 13
50686291  Objednávame si u Vás prezutie letných pneumatík za zimné pneumatiky - osobný automobil Škoda Octávia NT 690 GX  cca 20,00 
bez DPH
  106/2017  31.10.2017  03.11.2017 
20170465   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia R2,R3 6 hod., individuálna supervízia odb. tím 3 hod. dňa 10.10.2017 v priestoroch DeD Žitavce  288 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2017  84/2017  31.10.2017  03.11.2017 
20170461   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia pre profi rodičov, R7 6 hod a individuálna supervízia pre odb. tím 2 hod. dňa 19.10.2017 v priestoroch DeD Žitavce  258,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2017  86/2017  26.10.2017  03.11.2017 
20170459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  25,63 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    24.10.2017  26.10.2017 
20170458   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac november - december 2017  126,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    23.10.2017  26.10.2017 
20170457   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina Tajná za mesiac november 2017,december 2017  39,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    23.10.2017  26.10.2017 
20170456   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac november - december 2017  113,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    23.10.2017  26.10.2017 
20170455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina RD Podmájska 1088/34, Vráble november, december 2017  101,08 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017    23.10.2017  26.10.2017 
20170454   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy Lúčna 106 Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017    23.10.2017  26.10.2017 
20170462-vyúčtovacia fa   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Vyúčtovacia faktúra - služby STP APV 11.2017-12.2017 služby STP APV 01.2018-10.2018  0,00 
bez DPH
Zmluva o dielo 52/2009    26.10.2017  24.10.2017 
21740010 zálohová faktúra   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Služby STP APV za obdobie 11.2017-12.2017 a služby STP APV za obdobie 01.2018-10.2018  59,75 
bez DPH
Zmluva o dielo 52/2009    20.10.2017  24.10.2017 
20170453   Základná škola pre žiakov so SP internátna V.Gaňu
ČSA 183/1, Kremnica
00163091  Strava za mesiac október 2017 Pintér Mário  50,86 
bez DPH
  66/2017  20.10.2017  24.10.2017 
20170452   ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ČSA 1833/1, Kremnica
00163091  Internát za mesiac október 2017 Pintér M.  11,00 
bez DPH
  66/2017  20.10.2017  24.10.2017 
20170451   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Poskytnuté služby za mesiac október 2017 Virág S., Szalay T.  197,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti 33/2017,32/2017    20.10.2017  24.10.2017 
20170449   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac október 2017  133,28 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2017     16.10.2017  19.10.2017 
20170450   Romana Plavcová R.P. TEX
Podkonice17, Podkonice
50187465  Bavlnené obliečky 2+2, uteráky, utierky  631,60 
bez DPH
  97/2017  16.10.2017  18.10.2017 
20170448   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac september 2017   93,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017    12.10.2017  18.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť