Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180406   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Tel+internet za 11/2018  39,64 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2016    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180352   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet za 10/2018  39,64 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2016    12.11.2018  16.11.2018  4.3.2019 
20180298   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet za 09/2018  39,64 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2016    09.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180249   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet za 08/2018  39,64 
vrátane DPH
EČ 30/2016    07.09.2018  19.09.2018  28.9.2018 
20180225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM   39,54 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.08.2018  22.08.2018  27.9.2018 
20180218   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet 07/2018  39,64 
vrátane DPH
EČ 30/2016    20.08.2018  20.08.2018  23.8.2018 
20180189   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet 06/2018  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    24.07.2018  26.07.2018  22.8.2018 
20180178   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strav. v MŠ za 06/2018  39,27 
vrátane DPH
  2018087 zo dňa 04.06.2018  01.07.2018  06.07.2018  22.8.2018 
20180161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel., a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    15.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180126   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet za 05/2018  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180087   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    06.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180045   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180008   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet + telefón  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    05.01.2018  15.01.2018  16.4.2018 
20180401   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 11/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180393   Norbert Fitos N-DESIGN
Rábska 20, 94603 Kolárovo
40529908  Papier farebný  36,82 
vrátane DPH
  Obj 2018240 zo dňa 03.12.2018  03.12.2018  07.12.2018  11.3.2019 
20180378   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    03.12.2018  06.12.2018  11.3.2019 
20180343   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 10/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180329   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    05.11.2018  09.11.2018  14.1.2019 
20180290   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 09/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180285   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180242   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 08/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 8/2018    07.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180238   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodp.osoby za 09/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml.14/2018    07.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
20180235   ma-pharm s.r.o.
č.442,925 42 Trstice
36687448  Hyg.rukavice 8bal  36,00 
vrátane DPH
  2018127 zo dňa 23.08.2018  24.08.2018  30.08.2018  27.9.2018 
20180207   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby BOZP,OPP 07/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 08/2018    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180205   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana os.údajov 08/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 14/2018    01.08.2018  09.08.2018  22.8.2018 
20180183   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby BOZP,OPP 06/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 08/2018    01.07.2018  13.07.2018  22.8.2018 
20180179   osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041  Ochrana os.údajov-zodp.prac. 07/2018  36,00 
bez DPH
EČ 14/2018    01.07.2018  11.07.2018  22.8.2018 
20180155   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 05/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 8/2018    04.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180115   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 03/2018  36,91 
vrátane DPH
  2018037 zo dňa 01.03.2018  02.05.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180084   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Údržba kopírovacieho stroja SHARP   36 
vrátane DPH
  2018042 zo dňa 23.03.2018  03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180230   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 07/2018  33,57 
vrátane DPH
  2018103 zo dňa 04.07.2018  24.08.2018  27.08.2018  27.9.2018 
20180116   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Aktualizácia PAM ÚZ I-III  33,6 
vrátane DPH
    23.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180105   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  32,56 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180444   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 12/2018  30,51 
vrátane DPH
  Obj 2018247 zo dňa 03.12.2018  20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180075   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Individuálna supervízia 1h - 13.03.2018  30 
vrátane DPH
  2018041 zo dňa 12.03.2018  15.03.2018  27.03.2018  23.7.2018 
2018 0069   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Ind.supervízia 1h-06.02.2018  30 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  15.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180039   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia L.Poneszová 1hod dňa 06.02.2018  30,00 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180367   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek  29,00 
vrátane DPH
  Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018  26.11.2018  28.11.2018  4.3.2019 
20180060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  29,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.02.2018  07.03.2018  23.7.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť