Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180352   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet za 10/2018  39,64 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2016    12.11.2018  16.11.2018  4.3.2019 
20180406   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Tel+internet za 11/2018  39,64 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2016    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180454   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň 1ks HP LJ Pro  113,00 
vrátane DPH
  Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018  21.12.2018  31.12.2018  2.4.2019 
20180416   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek  852,00 
vrátane DPH
  Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018  11.12.2018  14.12.2018  2.4.2019 
20180453   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Toner 1ks  62,00 
vrátane DPH
  Obj 2018  21.12.2018  31.12.2018  2.4.2019 
20180367   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek  29,00 
vrátane DPH
  Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018  26.11.2018  28.11.2018  4.3.2019 
20180097   Partner Retail s.r.o.
Klincová 37,82108 Bratislava
48127124  Toner-Canon Multipack PG-545+CL 546  49,05 
vrátane DPH
  2018057 zo dňa 27.04.2018  19.04.2018  24.04.2018  23.7.2018 
20180156   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025  86,99 
vrátane DPH
  2018081 zo dňa 31.05.2018  12.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180442   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 5ks  246,61 
vrátane DPH
  Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018  20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180271   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery 5ks  457,68 
vrátane DPH
  Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180441   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 8ks  354,72 
vrátane DPH
  Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018  20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180142   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
20180080   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV   12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180014   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubyt.detí internát.01.-02.2018 P.Nagy, J.Baláž  21,00 
vrátane DPH
  2017099 zo dňa 22.08.2017  22.01.2018  26.01.2018  16.4.2018 
20180133   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie Nagy P. MD za 05-06/2018  14 
vrátane DPH
    14.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180276   Iveta Kamenská
98545 Látky, č. 147
43483861  Ubytovanie SF   200,00 
vrátane DPH
  Obj 2018143 zo dňa 14.09.2018  21.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180096   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 03/2018 
vrátane DPH
    18.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180098   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 04/2018 
vrátane DPH
    27.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180044   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatok 4x  220 
vrátane DPH
    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180051   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatol pre 3 os.  270,00 
vrátane DPH
    15.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180084   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Údržba kopírovacieho stroja SHARP   36 
vrátane DPH
  2018042 zo dňa 23.03.2018  03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180024   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  údržba multifunkč. tlačiarne  48,00 
vrátane DPH
  2018010  15.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180292   Eurokódex, s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
44871384  Veľký komentár sprac.osob.údajov  60,00 
vrátane DPH
  Obj 2018150 zo dňa 26.09.2018  01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180134   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné   348,05 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.05.2018  29.05.2018  23.7.2018 
20180011   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné  316,97 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    22.01.2018  26.01.2018  16.4.2018 
20180041   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 01/2018  297,02 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180064   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 02/2018  279,74 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180101   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 03/2018  223,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180162   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 05/2018  341,99 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    06.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180317   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 09/2018  333,85 
vrátane DPH
Zml EČ zmluva 2/08/VS    19.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180354   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 10/2018  334,89 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.11.2018  16.11.2018  4.3.2019 
20180195   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné,stočné 06/2018  352,79 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.07.2018  26.07.2018  22.8.2018 
20180228   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné,stočné za 07/2018  344,35 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.08.2018  24.08.2018  27.9.2018 
20180251   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné,stočné za 08/2018  420,10 
vrátane DPH
Zml2/08/ZS    06.09.2018  19.09.2018  28.9.2018 
20180398   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné,stočné za 11/2018  352,78 
vrátane DPH
Zml EČ 2/08/VS    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180397   Union ZP
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
36284831  Vratka  4,70 
vrátane DPH
    03.12.2018    2.4.2019 
20180415   AMIGA-Bagita František
Jesenského nábr. 23,94603 Kolárovo
300888585  Všeobecný materiál-sanita  105,85 
vrátane DPH
  Obj 2018255 zo dňa 03.12.2018  11.12.2018  14.12.2018  2.4.2019 
20180385   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 97201 Bojnice
46030611  Výchovno-vzdelávací tábor 6detí/9dní  1026,00 
vrátane DPH
  Obj 2018244 zo dňa 03.12.2018  05.12.2018  19.12.2018  11.3.2019 
20180386   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 97201 Bojnice
46030611  Výchovno-vzdelávací tábor 8detí/9dní  1368,00 
vrátane DPH
  Obj 2018243 zo dňa 03.12.2018  05.12.2018  07.12.2018  11.3.2019 
20180238   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodp.osoby za 09/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml.14/2018    07.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť