Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180035   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky sk.Lienky za 01/2018  96,84 
vrátane DPH
  2018007 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180034   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky-sk.Hviezdičky za 01/2018  61,62 
vrátane DPH
  2018008 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 02/2018  2371,20 
vrátane DPH
  2018018 zo dňa 01.02.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180032   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia OT tím 6hod. dňa 30.01.2018  180,00 
vrátane DPH
  2018015 zo dňa 30.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180049   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 12/2017  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180048   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 01/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180047   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Optický valec do tlač. Minolta  135,00 
vrátane DPH
  2018016 zo dňa 01.02.2018  06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180046   Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
Detvianska 6,94002 Nové Zámky
36556858  Ochranná sieť sk.Slniečka  99,90 
vrátane DPH
    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180045   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180044   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatok 4x  220 
vrátane DPH
    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180043   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Slžby BOZP, OPP za 01/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180042   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL za 01/2018  239,41 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180041   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 01/2018  297,02 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2018  164,41 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180039   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia L.Poneszová 1hod dňa 06.02.2018  30,00 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180053   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia-psychológ na obd. 16.2.-23.2.2018  70,80 
vrátane DPH
  2018028 zo dňa 16.02.2018  16.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180052   stred sk, s.r.o.
R,Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
36754145  Seminár eGovemment   21,00 
vrátane DPH
  2018014 zo dňa 23.01.2018  15.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180051   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatol pre 3 os.  270,00 
vrátane DPH
    15.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 01/2018  394,84 
vrátane DPH
EČ 23/2017    13.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  29,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.02.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL   45,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 03/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    01.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180057   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  DIGI TV   12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180056   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strava v MŠ za 02/2018 - Balážová N.  14,28 
vrátane DPH
  2018021 zo dňa 02.02.2018  02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 01/2017    02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180054   Nagy Szilárd
Rábska 7, 946 03 Kolárovo
37194569  DHM-el.sporák Amica sk.Delfinčatá  199 
vrátane DPH
  2018019 zo dňa 01.02.2018  21.02.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 03/2018  2291,40 
vrátane DPH
  2018031 zo dňa 01.03.2018  06.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180062   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za tel. a internet   204,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    26.02.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180067   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL 02/2018  192,59 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180066   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 02/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    09.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180065   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 02/2018  376,16 
vrátane DPH
EČ 23/2017    12.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180064   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 02/2018  279,74 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180068   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  120,15 
vrátane DPH
  2018022 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  19.03.2018  23.7.2018 
20180071   MEDISAL, s.r.o.
Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie
46687661  Filter do odsávačky   20,18 
vrátane DPH
  2018039 zo dňa 13.03.2018  16.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180070   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zber nebezpečného odpadu  27,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    19.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
2018 0069   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Ind.supervízia 1h-06.02.2018  30 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  15.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180077   SLOVNAFT, a.s.
č. 737, 928 54 Vlčany
31322832  PHL03/2018  47,5 
bez DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180074   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  97,31 
vrátane DPH
  2018025 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180073   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  85,16 
vrátane DPH
  2018024 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť