Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180279   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Phl za 09/2018  275,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 09/2018  92,64 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2018  198,92 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    04.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
20180225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM   39,54 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.08.2018  22.08.2018  27.9.2018 
20180204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  94,22 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    10.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL   305,26 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    10.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL06/2018  99,76 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    22.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180140   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  85,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    08.06.2018  11.06.2018  24.7.2018 
20180135   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  68,31 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    18.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  209,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    09.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  156,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    05.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180077   SLOVNAFT, a.s.
č. 737, 928 54 Vlčany
31322832  PHL03/2018  47,5 
bez DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  29,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.02.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL   45,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2018  164,41 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  27,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    18.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  179,27 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180282   SLOVDEKRA s.r.o.
Polianky 2834/19, 84101 Bratislava
31324797  Prelitrovanie Š Fábia combi   402,00 
vrátane DPH
  Obj 2018137 zo dňa 03.09.2018  01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180159   SLOVDEKRA s.r.o.
Polianky 2834/19, 84101 Bratislava
31324797  Premeranie spotreby paliva  450,00 
vrátane DPH
  2018072 zo dňa 21.05.2018  14.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180442   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 5ks  246,61 
vrátane DPH
  Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018  20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180441   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 8ks  354,72 
vrátane DPH
  Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018  20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180271   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery 5ks  457,68 
vrátane DPH
  Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180413   Magnet Press Slovakia s.r.o.
Šustekova 8,85104 Bratislava
31356958  Predplatné - Sociálne práce   54,00 
vrátane DPH
    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180419   Psychodiagnostika,a.s.
Mickiewiczova 2,81107 Bratislava
31385770  Pssychodiagnostické testy Cato,ADHD  215,93 
vrátane DPH
  Obj 2018230 zo dňa 28.11.2018  11.12.2018  14.12.2018  2.4.2019 
20180455   Tribea s.r.o.
Remeselnícka 11,94603 Kolárovo
31429475  Spotrebný materiál pre DeD  420,00 
vrátane DPH
  Obj 2018285 zo dsňa 14.12.2018  21.12.2018  31.12.2018  2.4.2019 
20180454   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň 1ks HP LJ Pro  113,00 
vrátane DPH
  Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018  21.12.2018  31.12.2018  2.4.2019 
20180453   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Toner 1ks  62,00 
vrátane DPH
  Obj 2018  21.12.2018  31.12.2018  2.4.2019 
20180416   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek  852,00 
vrátane DPH
  Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018  11.12.2018  14.12.2018  2.4.2019 
20180399   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 11/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180367   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek  29,00 
vrátane DPH
  Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018  26.11.2018  28.11.2018  4.3.2019 
20180335   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesčná údržba za 10/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 13/2017    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180294   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 09/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 13/2017    02.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180248   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 08/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ13/2017    12.09.2018  19.09.2018  28.9.2018 
20180208   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba 07/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180186   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba 06/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    20.07.2018  23.07.2018  22.8.2018 
20180157   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba 04-05/2018  192,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    12.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180156   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025  86,99 
vrátane DPH
  2018081 zo dňa 31.05.2018  12.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180094   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba za 02-03/2018  192 
vrátane DPH
EČ 13/2017    16.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180049   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 12/2017  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180048   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 01/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť