Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180443   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHM  79,52 
vrátane DPH
Zml o palivových kartách 5611863443    20.12.2018  24.12.2018  2.4.2019 
20180225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM   39,54 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.08.2018  22.08.2018  27.9.2018 
20180237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2018  198,92 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    04.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
20180236   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM za 08/2018  164,03 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    04.09.2018  10.09.2018  28.9.2018 
20180351   Jukomont s.r.o.
Jasová 409, 94134 Jasová
47818689  Plastové okná, sieť proti hmyzu 6ks, žalúzie 2ks,+inštalácia sk.Lienky  939,48 
vrátane DPH
  Obj 2018157 zo dňa 02.10.2018  12.11.2018  16.11.2018  4.3.2019 
20180436   DREVINA NZ s.r.o.
Budovateľská 2,94002 Nové Zámky
36552917  Plávajúca podlaha  225,50 
vrátane DPH
  Obj 2018277 zo dňa 12.12.2018  17.12.2018  19.12.2018  2.4.2019 
20180369   Spantex-Ján Spányik
Mládežnícka 10, 94603 Kolárovo
33776032  Plávajúca podlaha   243,83 
vrátane DPH
  Obj 2018191 zo dňa 31.10.2018  26.11.2018  28.11.2018  4.3.2019 
20180380   Juhometal s.r.o.
Priemyselný areál 3858, 94603 Kolárovo
36548928  Plechový trapéz, skrutky  76,02 
vrátane DPH
  Obj 2018224 zo dňa 26.11.2018  26.11.2018  06.12.2018  11.3.2019 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 01/2017    02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 05/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    02.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 06/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
20180180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 07/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2018    01.07.2018  13.07.2018  22.8.2018 
20180244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 09/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    04.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 10/2018  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    01.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 11/2018  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2018    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2015    04.12.2018  07.12.2018  11.3.2019 
20180021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za január 2018  1155,66 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-vyúčtovanie 2017  3297,15 
vrátane DPH
EČ 33/2017    16.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180302   Ladislav Fekete-Pneuservis
Krajná 25, 94603 Kolárovo
37196219  Pneumatiky Han Kook-zimné 4ks  432,00 
vrátane DPH
  Obj 2018167 zo dňa 11.10.2018  15.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180275   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21,85101 Bratislava
17316537  Pobyt "Leto v Sardínií" pre dieťa  90,00 
vrátane DPH
  Obj 2018148 zo dňa 24.09.2018  13.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180146   Ing. Saskia Kisová
Dobšinská Maša 38,04773 Dedinky
34410848  Pobyt Raj Dedinky 2noci/7os   140 
vrátane DPH
  2018078 zo dňa 22.05.2018  01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180221   Nassaum s r.o.
I.Houdeka 1944/57
47427477  Pobyt SF  119,52 
vrátane DPH
  2018070 zo dňa 10.05.2018  01.08.2018  01.08.2018  27.9.2018 
20180147   Ing. Zuzana Rajčánová
03804 Bystrička 352
50136518  Pobyt v Drevenici Raj 2noci/6os  120 
vrátane DPH
  2018068 zo dňa 03.05.2018  01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180017   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Popl. Orange   202,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    24.01.2018  29.01.2018  16.4.2018 
20180211   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Popl. za mobil, internet  249,66 
vrátane DPH
EČ 17-23/2016    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180308   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,85101 Bratislava
35943955  Poplatok "Mosty v soc.ochrane"   60,00 
vrátane DPH
  Obj 2018180 zo dňa 22.10.2018  19.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180045   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180079   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  25,30 
vrátane DPH
  2018023 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  05.04.2018  23.7.2018 
20180074   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  97,31 
vrátane DPH
  2018025 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180073   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  85,16 
vrátane DPH
  2018024 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180072   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  122,52 
vrátane DPH
  2018026 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180068   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  120,15 
vrátane DPH
  2018022 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  19.03.2018  23.7.2018 
20180169   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 05/2018  155,20 
vrátane DPH
  2018058 zo dňa 03.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180168   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 05/2018  45,59 
vrátane DPH
  2018061 zo dňa 03.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180167   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 05/2018  66,57 
vrátane DPH
  2018060 zo dňa 03.06.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180166   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 05/2018  99,50 
vrátane DPH
  2018062 zo dňa 03.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180165   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 05/2018  10,01 
vrátane DPH
  2018059 zo dňa 03.05.2018  20.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť