Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika dec. 2017  372,29 
vrátane DPH
EČ 23/2017    15.01.2018  19.01.2018  16.4.2018 
20180249   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet za 08/2018  39,64 
vrátane DPH
EČ 30/2016    07.09.2018  19.09.2018  28.9.2018 
20180218   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet 07/2018  39,64 
vrátane DPH
EČ 30/2016    20.08.2018  20.08.2018  23.8.2018 
20180189   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel+internet 06/2018  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    24.07.2018  26.07.2018  22.8.2018 
20180161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel., a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    15.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180126   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet za 05/2018  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180087   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    06.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180045   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180008   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet + telefón  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    05.01.2018  15.01.2018  16.4.2018 
20180244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 09/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    04.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    01.08.2018  13.08.2018  22.8.2018 
20180141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 06/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
20180122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 05/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    02.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu za 02/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    02.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za január 2018  1155,66 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-vyúčtovanie 2017  3297,15 
vrátane DPH
EČ 33/2017    16.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 07/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2018    01.07.2018  13.07.2018  22.8.2018 
20180242   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 08/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 8/2018    07.09.2018  12.09.2018  28.9.2018 
20180155   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 05/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 8/2018    04.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180248   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 08/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ13/2017    12.09.2018  19.09.2018  28.9.2018 
20180181   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS 1/4 ročný  139,40 
vrátane DPH
EČV 18/2017    01.07.2018  13.07.2018  22.8.2018 
20180081   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS - revízia zariadenia   298,74 
vrátane DPH
EČV 18/2017    05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180003   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS  141,60 
vrátane DPH
EČV 18/2017    02.01.2018  19.01.2018  16.4.2018 
20180267   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  123,29 
vrátane DPH
Obj 2018117 zo dňa 03.08.2018    10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180070   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zber nebezpečného odpadu  27,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    19.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180400   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 11/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180342   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 10/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180289   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 09/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2015    04.12.2018  07.12.2018  11.3.2019 
20180297   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
365552119  Zber nebezpečného odpadu  24,36 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    01.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180399   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 11/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    06.12.2018  12.12.2018  2.4.2019 
20180335   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesčná údržba za 10/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 13/2017    08.11.2018  12.11.2018  4.3.2019 
20180294   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 09/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 13/2017    02.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180378   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    03.12.2018  06.12.2018  11.3.2019 
20180329   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    05.11.2018  09.11.2018  14.1.2019 
20180285   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180373   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil a internet  188,96 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2016    26.11.2018  28.11.2018  11.3.2019 
20180325   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 10/2018  187,98 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2018    24.10.2018  05.11.2018  5.11.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť