Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018/302   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava v školskej jedálni  38,38 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    23.10.2018  25.10.2018  9.11.2018 
2018/292   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v šk.jedálni  23,80 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.10.2018  16.10.2018  9.11.2018 
2018/291   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v šk.jedálni  90,57 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.10.2018  16.10.2018  9.11.2018 
2018/188   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  109,83 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    6.7.2018  13.07.2018  8.8.2018 
2018/153   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  95,51 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.6.2018  14.06.2018  12.7.2018 
2018/128   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  71,09 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    14.5.2018  18.05.2018  12.6.2018 
2018/97   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v šk. jedálni  62,11 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    10.4.2018  17.04.2018  15.5.2018 
2018/45   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  10,64 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    21.2.2018  01.03.2018  14.3.2018 
2018/391   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  68,40 
vrátane DPH
4/2018  255/2018  12.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/386   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3636,60 
vrátane DPH
4/2016  259/2018  11.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  4134,40 
vrátane DPH
4/2016  187/2018  10.10.2018  16.10.2018  9.11.2018 
2018/244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3393,40 
vrátane DPH
4/2016  162/2018  11.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
2018/222   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravne poukazky  3667,00 
vrátane DPH
4/2016  143/2018  14.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3887,40 
bez DPH
4/2016  119/2018  10.7.2018  13.07.2018  9.8.2018 
2018/154   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  4153,40 
vrátane DPH
4/2016  95/2018  13.6.2018  14.06.2018  12.7.2018 
2018/130   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  el.stravné poukážky  174,80 
vrátane DPH
4/2016  76/2018  15.05.2018  18.05.2018  12.6.2018 
2018/126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  el. stravné poukážky  4389,00 
vrátane DPH
4/2016  76/2018  7.5.2018  11.05.2018  12.6.2018 
2018/96   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  4 259,80 
vrátane DPH
4/2016  60/2018  10.4.2018  11.04.2018  15.5.2018 
2018/68   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  4552,40 
vrátane DPH
4/2016  46/2018  13.3.2018  15.03.2018  13.4.2018 
2018/39   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravne poukažky  4066,00 
vrátane DPH
4/2016  27/2018  13.2.2018  16.02.2018  14.3.2018 
2018/11   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  El. stravovacie poukážky  4788 
vrátane DPH
4/2016  6/2018  9.1.2018  10.01.2018  5.2.2018 
2018/270   Pekáreň Baker - Janík Jozef
Bažantia 10, Komárno
30920728  Chlieb a pečivo  30,99 
vrátane DPH
4/2015  170/2018  1.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/395   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hlasový paušál  11,99 
vrátane DPH
3/2018    13.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/336   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hlasový paušál  11,98 
vrátane DPH
3/2018    15.11.2018  19.11.2018  2.1.2019 
2018/294   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.hovory  14,94 
vrátane DPH
3/2018    15.10.2018  16.12.2018  9.11.2018 
2018/224   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilne hovory  12,88 
vrátane DPH
3/2018    15.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/200   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné hovory  12,43 
vrátane DPH
3/2018    16.7.2018  18.07.2018  9.8.2018 
2018/160   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel. hovory  13,40 
vrátane DPH
3/2018    18.6.2018  20.06.2018  12.7.2018 
2018/102   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.hovory  11,90 
vrátane DPH
3/2018    18.4.2018  20.04.2018  15.5.2018 
2018/75   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory  12,30 
vrátane DPH
3/2018    20.3.2018  21.03.2018  13.4.2018 
2018/44   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. mobilné hovorty  11.22 
vrátane DPH
3/2018    20.2.2018  01.03.2018  14.3.2018 
2018/18   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory  17,32 
vrátane DPH
3/2018    18.1.2018  22.01.2018  5.2.2018 
2018/132   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné hovory  12,08 
vrátane DPH
3/2017    17.5.2018  23.05.2018  12.6.2018 
2018/256   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobil. hovory  12,49 
vrátane DPH
3/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody    17.9.2018  18.09.2018  13.10.2018 
2018/227   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,. Zvolen
31628605  Kancelársky papier  190,20 
vrátane DPH
3/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody  145/2018  17.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/373   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36 
vrátane DPH
29/2017    5.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
2018/317   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/273   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    2.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/242   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    5.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/212   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP   36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť