Faktúry 2018 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180175   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Školenie zam. pri nástupe do pracovného pomeru BOZP a PO Vykonanie pravidelnej preventívnej prehliadky PO a BOZP  138,00 
vrátane DPH
365/2017  96/2018  12.7.2018  13.07.2018  17.7.2018 
20180112   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Školenie zamestnancov pri nástupe do PP, aktualizácia dokumntácie BOZP, PO  372,00 
vrátane DPH
365/2017  62/2018  17.5.2018  21.05.2018  12.7.2018 
20180084   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Pravidelná prehliadka BOZP, PO  90,00 
vrátane DPH
365/2017  49/2018  19.4.2018  24.04.2018  24.4.2018 
20180055   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Školenie zam. pri nástupe do prac. pomeru BOZP, PO  96,00 
vrátane DPH
365/2017  26/2018  12.3.2018  13.03.2018  20.4.2018 
20180016   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Vykonanie pravidelnej preventívnej protipožiarnej prefliadka, kontrola stravu BOZP  90,00 
vrátane DPH
365/2017    25.1.2018  07.02.2018  20.4.2018 
20180155   CLEANING spol. s r.o.
Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
31571441  Demontáž a likvidácia priemyselnej pračky PRIMUS FA6 a W22  192,00 
vrátane DPH
  67/2018  25.6.2018  27.06.2018  12.7.2018 
20180154   CLEANING spol. s r.o.
Partizánska cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
31571441  Posúdenie a odborný posudok na priemyselnú práčku PRIMUS F16 W22  120,00 
vrátane DPH
  52/2018  25.6.2018  27.06.2018  12.7.2018 
20180085   Colonnade Insurance S.A.
Moldavska cesta 8B, 042 80 Košice
50013602  Poistenie osôb prepravovaných vozidlom  95,00 
vrátane DPH
364/2017    19.4.2018  03.05.2018  24.4.2018 
20180248   CONREX, spol. s r.o.
Dlhá 89, 949 01 Nitra
34115102  Odborná prehliadka tlakových nádob  444,00 
vrátane DPH
  130/2018  11.10.2018  15.10.2018  19.10.2018 
20180132   Dagmar Haščáková
Brezová 13, 949 01 Nitra
35139692  Občerstvenie na deň detí  20,04 
vrátane DPH
  72/2018  5.6.2018  11.06.2018  12.7.2018 
20180146   Detské centrum Slovensko
K. Sidora 134, 0,34 01 Ružomberok
30226112  Letný tábor pre deti z PNR  1344,00 
vrátane DPH
  75/2018  13.6.2018  22.06.2018  12.7.2018 
20180093   EKO-DU Ing. Pavol Daňo
Čajkovského 5, 949 11 Nitra
31129714  Zneškodnenie odpadu, vyčistenie odlučovača tukov  237,42 
vrátane DPH
  53/2018  30.4.2018  03.05.2018  11.5.2018 
20180194   euDEAL s.r.o.
956 22 Prašice
36521426  Pobytový detský letný tábor  100,00 
vrátane DPH
  105/2018  07.08.2018  08.08.2018  8.8.2018 
20180157   euDEAL Zifčák s.r.o.
Prašice 956 00
36551426  Pobyt v letnom tábore   193,00 
vrátane DPH
  90/2018  27.6.2018  29.06.2018  12.7.2018 
20180149   euDEAL Zifčák s.r.o.
956 22 Prašice
36521426  Letný tábor pre deti z PNR  896,00 
vrátane DPH
  87/2018  18.6.2018  22.06.2018  12.7.2018 
20180317   EUROtoner, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
43892655  Toner CANON 2 ks  187,20 
vrátane DPH
  170/2018  18.12.2018  21.12.2018  20.2.2019 
20180229   EUROtoner, s.r.o.
Kasalova 577/19, 949 01 Nitra
43892655  Toner do tlačiarne  93,60 
vrátane DPH
  127/2018  25.9.2018  28.09.2018  28.9.2018 
20180228   EUROtoner, s.r.o.
Kasalova 577/19, 949 01 Nitra
43892655  Servis tlačiarne Canon 1435i  262,36 
vrátane DPH
  128/2018  25.9.2018  28.09.2018  28.9.2018 
20180137   EUROtoner, s.r.o.
Kasalova 577/19, 949 01 Nitra
43892655  Toner do kopírky Canon  74,62 
vrátane DPH
  78/2018  7.6.2017  11.06.2018  12.7.2018 
20180318   Fell s.r.o.
Pivovarská 77, 951 45 Horné Lefantovce
46070788  Oprava zámku vchodových dverí  87,00 
vrátane DPH
  186/2018  19.12.2018  21.12.2018  20.2.2019 
20180246   Fell s.r.o.
Pivovarská 77, 951 45 Horné Lefantovce
46070788  Výmena zámku vchodových dverý  153,60 
vrátane DPH
  135/2018  08.10.2018  09.10.2018  19.10.2018 
20180015   FoArch s.r.o.
Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce
36627810  Uzavretie vedenia registratúry r 2017, založenie vedenia reg. 2018  120,00 
vrátane DPH
  3/2018  24.1.2018  26.01.2018  20.4.2018 
20180329   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP doplatok december  1444,00 
vrátane DPH
334/2016  188/2018  28.12.2018  31.12.2018  20.2.2019 
20180297   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  2048,20 
vrátane DPH
334/2016  166/2018  5.12.2018  17.12.2018  25.1.2019 
20180275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - doplatok 11/2018  136,80 
vrátane DPH
334/2016  152/2018  12.11.2018    15.11.2018 
20180263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3940,60 
vrátane DPH
334/2016  148/2018  05.11.2018  26.11.2018  15.11.2018 
20180236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  4324,40 
vrátane DPH
334/2016  136/2018  03.10.2018  25.10.2018  19.10.2018 
20180217   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4,00 
vrátane DPH
334/2016  123/2018      28.9.2018 
20180216   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  72,00 
vrátane DPH
334/2016    12.9.2018  26.09.2018  28.9.2018 
20180210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3560,60 
vrátane DPH
334/2016  118/2018  5.9.2018  26.09.2018  28.9.2018 
20180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
470079690  Elektronické stravné poukážky 14 ks doplatok na 8/2018  53,20 
vrátane DPH
334/2016  108/2018  15.08.2018  23.08.2018  3.9.2018 
20180198   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESP  79,80 
vrátane DPH
334/2016  107/2018  14.8.2018  16.08.2018  15.8.2018 
20180185   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP na august 2018  3579,60 
vrátane DPH
334/2016  93/2018  31.07.2018  16.08.2018  8.8.2018 
20180171   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  186,20 
vrátane DPH
334/2016  96/2018  11.7.2018  18.07.2018  17.7.2018 
20180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP   4389,00 
vrátane DPH
334/2016  93/2018  4.7.2018  19.07.2018  12.7.2018 
20180131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP na mesiac jún  4712,00 
vrátane DPH
334/2016  77/2018  5.6.2018  27.06.2018  12.7.2018 
20180127   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP doplatok pri vyúčtovaní  31,50 
vrátane DPH
334/2016  73/2018  4.6.2018  11.06.2018  12.7.2018 
20180107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - doplatok za máj  339,50 
vrátane DPH
334/2016  61/2018  15.5.2018  31.05.2018  15.5.2018 
20180097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4021,50 
vrátane DPH
334/2016  54/2018  4.5.2018  21.05.2018  15.5.2018 
20180069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3626,00 
vrátane DPH
334/2016  39/2018  4.4.2018  03.05.2018  24.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť