Faktúry 2018 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180031   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky a stočné  532,92 
vrátane DPH
101/2006    9.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180029   Ľubomír Žigo ECO CENTRUM
Na Hôrke 36, 949 11 Nitra
46471341  Likvidácia kuchynského odpadu  26,14 
vrátane DPH
335,336/2016    8.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón, internet  23,51 
vrátane DPH
385/2018    7.2.2018  26.02.2018  20.4.2018 
20180026   Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO  40,00 
vrátane DPH
331/2016    6.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180025   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Telefón Samsung Galaxy J3  1,00 
vrátane DPH
387/2018    5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180024   ProCare, a.s.
Eisteinova 23/25, 851 01 Bratislava
35890568  Pracovná zdravotná služba  88,44 
vrátane DPH
362/2017    5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180023   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  26,18 
vrátane DPH
266/2014    5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180021   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Internet, WIFI  11,90 
vrátane DPH
277/2014    5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1352,40 
bez DPH
379/2017    5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180016   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29 949 11 Nitra
44762739  Vykonanie pravidelnej preventívnej protipožiarnej prefliadka, kontrola stravu BOZP  90,00 
vrátane DPH
365/2017    25.1.2018  07.02.2018  20.4.2018 
20180011   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Telefó Huawei P10 Lite gold  1,00 
vrátane DPH
384/2018    22.1.2018  26.01.2018  20.4.2018 
20180007   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  407,32 
vrátane DPH
101/2006    17.1.2018  19.01.2018  20.4.2018 
20180006   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  62,11 
vrátane DPH
323/15; 292/15;273,274/14    15.1.2018  26.01.2018  20.4.2018 
20180004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1076,67 
vrátane DPH
379/2017    3.1.2018  12.01.2018  20.4.2018 
20180002   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Internet WIFI  11,90 
vrátane DPH
277/2014    3.1.2018  12.01.2018  20.4.2018 
20180001   SATRO s.r.o.
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
31335161  Digitálna televízia, prenájom zariadení  168,84 
vrátane DPH
383/2017    2.1.2018  12.01.2018  20.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť