Faktúry 2018 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180309   PROEKO s.r.o.
Alekšince 354, 951 22
46333045  PC zostavy tlačiareň  2100,00 
vrátane DPH
  172/2018  14.12.2018  20.12.2018  25.1.2019 
20180268   Stanislav Porubský
Višňova 33, 949 01 Nitra
32754531  Odborné skúšky plynových zariadení, servisné prehliadky plynových spotrebičov, odborná prehliadka NTL kotolne  2949,60 
vrátane DPH
  129/2018  07.11.2018  20.11.2018  15.11.2018 
20180019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3510,50 
vrátane DPH
334/2016  18/2018  5.2.2018  13.02.2018  20.4.2018 
20180210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3560,60 
vrátane DPH
334/2016  118/2018  5.9.2018  26.09.2018  28.9.2018 
20180185   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP na august 2018  3579,60 
vrátane DPH
334/2016  93/2018  31.07.2018  16.08.2018  8.8.2018 
20180069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3626,00 
vrátane DPH
334/2016  39/2018  4.4.2018  03.05.2018  24.4.2018 
20180263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3940,60 
vrátane DPH
334/2016  148/2018  05.11.2018  26.11.2018  15.11.2018 
20180097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4021,50 
vrátane DPH
334/2016  54/2018  4.5.2018  21.05.2018  15.5.2018 
20180047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4112,50 
vrátane DPH
334/2016  29/2018  2.3.2018  22.03.2018  20.4.2018 
20180003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4210,50 
vrátane DPH
334/2016  1/2018  3.1.2018  01.02.2018  20.4.2018 
20180236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  4324,40 
vrátane DPH
334/2016  136/2018  03.10.2018  25.10.2018  19.10.2018 
20180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP   4389,00 
vrátane DPH
334/2016  93/2018  4.7.2018  19.07.2018  12.7.2018 
20180131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP na mesiac jún  4712,00 
vrátane DPH
334/2016  77/2018  5.6.2018  27.06.2018  12.7.2018 
20180238   Viliam Mudrák Agroslužba
Štúrova č. 94, 949 01 Nitra
34314342  Modernizácia interiérových priestorov DeD  5857,20 
vrátane DPH
414/2018    03.10.2018  15.10.2018  19.10.2018 
20180290   TIPIKO plus, s.r.o.
Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
51035936  Výmena okien a balkónových dverí v 1. pavilóne  11734,90 
vrátane DPH
421/2018    30.11.2018  12.12.2018  24.1.2019 
20180273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 1.-10.2018 dobropis  -3829,82 
vrátane DPH
379/2018    09.11.2018    15.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť