Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180251   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 11/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180222   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180206   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 9/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180188   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 8/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180169   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180160   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180145   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 6/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180129   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180066   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 3/18  36,00 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180036   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis 2/18  36,00 
vrátane DPH
áno    13.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH
áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180026   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 1/18  37,06 
bez DPH
  35/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180164   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 6/18  38,15 
bez DPH
  35/2017  26.06.2017  27.06.2018  11.7.2018 
20180112   Školská jedáleň - maď.
pri ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  stravné detí 04/2018  39,24 
bez DPH
  35/2017  03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180051   SOŠ Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  strava dieťaťa za 3/18  39,90 
vrátane DPH
  38/17  02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180271   Ing. Erika Kusyová
R. Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
41654196  Seminár k elektronickej komunikácii úradu  40,00 
bez DPH
  69/18  20.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180108   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava detí za 3/18  40,23 
vrátane DPH
  31/17  24.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180295   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a internet  41,77 
vrátane DPH
áno    10.12.2018  14.12.2018  31.1.2019 
20180008   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet za 12/17  41,75 
vrátane DPH
áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180159   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 5/18  42,51 
bez DPH
  35/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180018   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  Strava pre dieťa na 12/17  42,24 
bez DPH
  31/17  29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180061   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet prístup za 1/18  44,38 
vrátane DPH
áno    07.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 12.07.18  45,73 
vrátane DPH
áno    18.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180063   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  oprava plyn.kotla  45,00 
vrátane DPH
  14/18  08.03.2018  13.03.2018  11.5.2018 
20180305   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 12/18  46,65 
bez DPH
  48/2018  17.12.2018  18.12.2018  31.1.2019 
20180279   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 11/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.12.2018  07.12.2018  30.1.2019 
20180250   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180224   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 9/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180205   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr.majetku 8/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180189   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 7/18  46,80 
vrátane DPH
áno    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180168   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 6/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.07.2016  03.07.2018  11.7.2018 
20180141   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 5/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180111   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku apríl 2018  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180082   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 3/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.04.2018  06.04.2018  11.5.2018 
20180046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 2/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2018  05.03.2018  11.5.2018 
20180022   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 1/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochr. majetku 12/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť