Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180269   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 8.10.-4.11.2018  29,64 
vrátane DPH
áno    16.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180217   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    19.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180203   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 16.7.-12.8.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    24.08.2018  31.08.2018  10.9.2018 
20180185   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 18.6.-15.7.18  20,56 
vrátane DPH
áno    24.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180163   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 21.05.-17.06.18  20,56 
vrátane DPH
áno    25.06.2018  27.06.2018  11.7.2018 
20180136   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 23.4.-20.5.18  28,82 
vrátane DPH
áno    28.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 26.03.2018-22.04.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180085   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 26.2.-25.3.18  20,56 
vrátane DPH
áno    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180062   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 29.1.-25.2.18  28,82 
vrátane DPH
áno    06.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180024   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 1.1.-28.1.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží od 4.-31.12.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180285   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn 12/18  653,29 
bez DPH
P1397/2015    04.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180253   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180226   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180207   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180191   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180171   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 07/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180142   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 5/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180114   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 5/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180084   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180053   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 2/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180003   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/18  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180293   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.popl. za 11/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180287   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  prístup internetu 11/18  81,73 
vrátane DPH
áno    05.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180261   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.popl. za 10/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180257   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 10/18  81,736 
vrátane DPH
áno    06.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180236   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet na 10/18  81,73 
vrátane DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180233   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky - pevná sieť za 9/18  48,00 
vrátane DPH
áno    05.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180212   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 8/18  81,73 
vrátane DPH
áno    10.09.2018  17.09.2018  22.10.2018 
201802011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom.služby 8/18  48,00 
vrátane DPH
áno    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180194   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet za 7/18  81,73 
vrátane DPH
áno    07.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180193   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za tel.sl.za 7/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180176   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za pevnu linku 06/18  48,00 
vrátane DPH
áno    09.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180175   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za služby internetu 07/18  81,73 
vrátane DPH
áno    06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180149   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky za 5/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180147   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za internet za 5/18  81,73 
vrátane DPH
áno    06.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180122   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  48,00 
bez DPH
áno    09.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180120   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za internet 4/2018  81,73 
vrátane DPH
áno    07.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť