Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180180   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál za MT 6/18  18,44 
vrátane DPH
áno    12.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180150   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT od 08.06.-07.07.2018  23,57 
vrátane DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180124   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.5.-7.6.2018  18,68 
vrátane DPH
áno    10.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180096   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT paušál od 8.4.-7.5.18  18,65 
vrátane DPH
áno    10.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180237   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za za 10/18  21,56 
vrátane DPH
áno    11.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180073   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup služ. MT pre soc.prac.  18,00 
vrátane DPH
áno    22.03.2018  27.03.2018  11.5.2018 
20180068   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.3.-7.4.18  22,32 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180035   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT od 31.1.-7.3.2018  25,20 
vrátane DPH
áno    12.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180010   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál za MT od 8.1.-7.2.18  21,81 
vrátane DPH
áno    10.01.2018  10.01.2018  13.2.2018 
20180041   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava dieťaťa 1/18  28,42 
vrátane DPH
  3/18  16.02.2018  20.02.2018  11.5.2018 
20180040   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  ubytovanie dieťaťa 1/18  2,00 
vrátane DPH
  2/18  16.02.2018  20.02.2018  11.5.2018 
20180309   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  zimný tábor dieťaťa od 22.12. 2018-7.1.2019  323,00 
vrátane DPH
áno    20.12.2018  21.12.2018  31.1.2019 
20180138   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  strava detí na LT za 14.-28.8.18  1500,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180137   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  pobyt detí na LT za 14.8.-28.8.2018  1860,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180289   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    06.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180278   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  PC a tlačiareň pre NP II  1020,00 
bez DPH
  70/18  29.11.2018  14.12.2019  30.1.2019 
20180275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    22.11.2018  23.11.2018  30.1.2019 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180196   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3  61,00 
bez DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180183   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš  110,00 
bez DPH
áno    23.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180160   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180129   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180066   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 3/18  36,00 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180036   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis 2/18  36,00 
vrátane DPH
áno    13.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH
áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180241   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  supervízia za 28.9.2018  186,00 
bez DPH
  57/18  17.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180304   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 17.12.18  189,00 
bez DPH
  73/18  17.12.2018  18.12.2018  31.1.2019 
20180284   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 22.11.2018  208,50 
bez DPH
  68/18  04.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180255   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 2.11.18  150,00 
bez DPH
  66/1/8  05.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 27.06.18  189,00 
bez DPH
  37/18  27.06.2018  29.06.2018  11.7.2018 
20180135   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 17.05.2018  159,00 
bez DPH
  29/18  28.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180123   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 17.04.2018  168,30 
bez DPH
  25/2018  09.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180118   Mestská športová organizácia
Športová 5, 943 01 Štúrovo
42050405  prenájom športovej haly 10.2., 17.2., 10.3. a 14.4.  32,00 
bez DPH
  8/2018  04.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180226   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180084   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180053   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 2/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť