Faktúry 2019 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1977,67 
vrátane DPH
EČ90/2015    04.03.2019  06.03.2019  7.5.2019 
20190064   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  ubyt.detí  4,00 
vrátane DPH
EČ111,113/2018    01.03.2019  04.03.2019  7.5.2019 
11940004   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 975 04 Banská Bystrica
36597007  el.energia  355,08 
vrátane DPH
EČ165/2018    15.03.2019  19.03.2019  7.5.2019 
11940003   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 975 04 Banská Bystrica
00036597  el.energia  823,46 
vrátane DPH
EČ165/2018    04.03.2019  06.03.2019  7.5.2019 
20190063   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  137,36 
vrátane DPH
EČ11/2013    22.02.2019  26.02.2019  4.3.2019 
20190062   Spojená škola
Lomonosova 8,917 08 Trnava
51279177  strav.detí  17,80 
vrátane DPH
Rozh.EČ104/2018    18.02.2019  22.02.2019  4.3.2019 
20190061   Spojená škola
Lomonosova 8,917 08 Trnava
51279177  ubyt.detí  10,00 
vrátane DPH
Rozh.EČ104/2018    18.02.2019  22.02.2019  4.3.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SL  3895,00 
vrátane DPH
  1/2019  19.02.2019  20.02.2019  4.3.2019 
20190059   OUI
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  ubyt.detí  4,00 
vrátane DPH
EČ111,113/2018    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190058   Kürti Ferenc
Krajná 19, 946 03 Kolárovo
22712909  oprava elektroinšt.  651,00 
vrátane DPH
  8/2019  14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190057   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  1105,10 
vrátane DPH
EČ157/2018    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190056   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  137,61 
vrátane DPH
EČ11/2013    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190055   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  30,17 
vrátane DPH
EČ11/2013    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190054   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  132,02 
vrátane DPH
EČ11/2013    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190053   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  59,22 
vrátane DPH
EČ11/2013    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190052   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  179,17 
vrátane DPH
EČ11/2013    14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SL  192,00 
vrátane DPH
  12/2019  14.02.2019  18.02.2019  4.3.2019 
20190050   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet  12,98 
vrátane DPH
EČ17/2013    07.02.2019  08.02.2019  4.3.2019 
20190049   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet  12,98 
vrátane DPH
EČ16/2012    07.02.2019  08.02.2019  4.3.2019 
20190048   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet  12,98 
vrátane DPH
EČ15/2012    07.02.2019  08.02.2019  4.3.2019 
20190047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  75,42 
vrátane DPH
EČ35/2006    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190046   CDR Semeteš
Sameteš 1208, 02355 vysoká nad Kysucou
51270986  strav.detí  106,40 
vrátane DPH
Uzn.EČ116    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190045   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL, autolek.  159,07 
vrátane DPH
EČ35/2006    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190044   Attila Fekete FEKATTI
Vrbová 11, 946 03 Kolárovo
44554061  čistiace potr.  123,00 
vrátane DPH
  7/2019  11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190043   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  popl.KTV  39,60 
vrátane DPH
EČ134/2017    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl.internet  31,08 
vrátane DPH
EČ168/2018    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190041   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SL  3472,00 
vrátane DPH
  10/2019  11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190040   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SL  117,80 
vrátane DPH
  9/2019  11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1977,67 
vrátane DPH
EČ90/2015    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190038   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  174,06 
vrátane DPH
EČ11/2013    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190037   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  80,31 
vrátane DPH
EČ11/2013    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190036   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  37,80 
vrátane DPH
EČ11/2013    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190035   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  184,35 
vrátane DPH
EČ11/2013    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190034   Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
00306517  strav.detí  13,13 
vrátane DPH
EČ11/2013    11.02.2019  13.02.2019  4.3.2019 
20190033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlač.služby  13,67 
vrátane DPH
  2/2019  01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
20190032   PYROKOM spol.s r.o.
A.Jedlika 4854, 645 01 Komárno
18048455  kontrola has.prístr.  428,88 
vrátane DPH
  4/2019  01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
20190031   Bc.Roman Zomborský
Pradiarska 7,93405 Levice
40926745  služby BOZP, CO, ...  225,00 
vrátane DPH
EČ103/2015    01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
20190030   C-Servise s.r.o.
Meštianska 3019,945 01 Komárno
45681627  toner  27,00 
vrátane DPH
  6/2019  01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
20190029   Spojená škola internátna
Červeňova 42,949 01 Nitra
00162868  strav.detí  145,92 
vrátane DPH
Rozh.EČ103,110/2018    01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
20190028   Spojená škola internátna
Červeňova 42,949 01 Nitra
00162868  strav.detí  65,20 
vrátane DPH
Rozh.EČ103,110/2018    01.02.2019  05.02.2019  4.3.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť