Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190156   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 05/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190155   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Školenie-vodič, práca vo výškach, základný kurz obsluhy motor.píly, krovinorezu, kosačky  125,00 
vrátane DPH
  Obj 61/2019 zo dňa 23.5.2019  05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190141   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Školenie vodičov referentov  110,00 
vrátane DPH
  Obj 55/2019 zo dňa 29.04.2019  10.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190134   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 04/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    02.05.2019  08.05.2019  25.6.2019 
20190113   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 03/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
20190060   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 02/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    01.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190033   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 01/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    04.02.2019  15.02.2019  2.4.2019 
20190005   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP   70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    02.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
20190220   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja   42,00 
vrátane DPH
  Obj 88/2019 zo dňa 09.09.2019  12.09.2019  16.09.2019  16.10.2019 
20190210   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Toner SHARP   38,00 
vrátane DPH
  Obj 81/2019 zo dňa 22.08.2019  09.09.2019  10.09.2019  16.10.2019 
20190192   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso  42,00 
vrátane DPH
  Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019  07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190192   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso  42,00 
vrátane DPH
  Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019  07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190065   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba a oprava kopírovacieho stroja   78,00 
vrátane DPH
  Obj 35/2019 zo dňa 01.03.2019  06.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190240   Tóth Zoltán
Vrbová 3115/24, 946 03 Kolárovo
40530256  Ročná kontrola kotlov-opravy  761,60 
vrátane DPH
  Obj 80/2019 zo dňa 09.08.2019  14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190251   Ladislav fekete-PNEUSERVIS
Krajná 25,94603 Kolárovo
37196219  Pneumatiky 4ks  172,40 
vrátane DPH
  Obj 99/2019 zo dňa 22.10.2019  22.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190228   Ladislav fekete-PNEUSERVIS
Krajná 25,94603 Kolárovo
37196219  Servis vozidla, pneumatiky  323,59 
vrátane DPH
  Obj 99/2019 zo dňa 24.09.2019  27.09.2019  30.09.2019  16.10.2019 
20190202   Bc.Stanislav Krupa-STIFA
Mláky 12,98545 Látky
36872521  Požitie rekreačného zariadenia 6os/noc  120,00 
vrátane DPH
  Obj 82/2019 zo dňa 26.08.2019  05.09.2019  05.09.2019  16.10.2019 
20190055   Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
Hodžova 26,94901 Nitra
36733989  Vrátená platba - Závislá činnosť školenie  -60,00 
vrátane DPH
    11.02.2019    2.4.2019 
20190013   Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
Hodžova 26,94901 Nitra
36733989  Školenie-Závislá činnosť, mzdy  60,00 
vrátane DPH
  Obj 20195/2019  09.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
20190008   BA-MY Stav s.r.o.
Železničný rad 10,94653 Kolárovo
36732672  Stavebný materiál  145,46 
vrátane DPH
  Obj 2/2019  09.01.2019  17.01.2019  2.4.2019 
20190117   PsyRM,spol.s.r.o.
Ernestova bašta 5773/2,94062 Nové Zámky
36700932  Psychologické vyšetrenie 2os  160,00 
vrátane DPH
  Obj 44/2019 zo dňa 01.04.2019,28.1.2019  15.04.2019  18.04.2019  24.6.2019 
20190038   PsyRM,spol.s.r.o.
Ernestova bašta 5773/2,94062 Nové Zámky
36700932  Psychologické vyšetrenie 4os   320,00 
vrátane DPH
  Obj 16/2019 zo dňa 28.01.2019  13.02.2019  21.02.2019  2.4.2019 
20190133   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 04/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    02.05.2019  08.05.2019  25.6.2019 
20190114   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 03/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
20190061   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 03/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    01.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190035   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby Pp za 01/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    07.02.2019  07.02.2019  2.4.2019 
20190004   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP   36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    02.01.2019  14.01.2019  2.4.2019 
20190270   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019  3,88 
vrátane DPH
    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190269   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019  91,90 
vrátane DPH
    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190268   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019  185,02 
vrátane DPH
    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie -vyúčtovanie 2018-2019  1,62 
vrátane DPH
Zml EĆ    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190242   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  387,14 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    15.10.2019  17.10.2019  14.11.2019 
20190232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny za 10/2019  453,67 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    11.10.2019  11.10.2019  14.11.2019 
20190218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 08/2019  376,31 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    10.09.2019  13.09.2019  16.10.2019 
20190206   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 09/2019  453,67 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    09.09.2019  10.09.2019  16.10.2019 
20190193   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 07/2019  391,16 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 08/2019  453,67 
vrátane DPH
Zml EČ 23/2017    07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie-vratka za r 20198  -5,28 
vrátane DPH
    11.07.2019  11.07.2019  15.10.2019 
20190182   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 06/2019  415,09 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    09.07.2019  12.07.2019  15.10.2019 
20190176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie za 07/2019  453,67 
vrátane DPH
Zml EČ 21/2018    04.07.2019  11.07.2019  15.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť