Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190054   GUTTE s.r.o.
Vrbová 13,94603 Kolárovo
34113100  Búracie práce v Hurbanove  9060,00 
vrátane DPH
  Obj 7/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190053   Profesia spol.s.r.o.
Pribinova 19,81109 Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky-psychológ/ka,špec.pedagóg/ka  165,60 
vrátane DPH
  Obj 29/2019 zo dňa 15.02.2019  22.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190052   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Kancelársky papier A4 500hárkov/bal  138,40 
vrátane DPH
  Obj 19/2019 zo dňa 22.01.2019  22.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190051   PhDr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,811 05 Bratislava
30792029  Supervízia individuálna 4h, skupinová 1h 21.02.2019  150,00 
vrátane DPH
  Obj 31/2019 zo dňa 19.02.2019  22.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190050   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  218,03 
vrátane DPH
    13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190049   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  18,40 
vrátane DPH
  Obj 11/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190048   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  42,01 
vrátane DPH
  Obj 10/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190047   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  57,73 
vrátane DPH
  Obj 9/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190046   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  86,55 
vrátane DPH
  Obj 8/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Elektr.stravné poukazy za 02/2019  2348,40 
vrátane DPH
  Obj 21/2019 zo dňa 01.02.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Elektr.stravné poukazy za 02/2019  22,80 
vrátane DPH
  Obj 21/2019 zo dňa 01.02.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190038   PsyRM,spol.s.r.o.
Ernestova bašta 5773/2,94062 Nové Zámky
36700932  Psychologické vyšetrenie 4os   320,00 
vrátane DPH
  Obj 16/2019 zo dňa 28.01.2019  13.02.2019  21.02.2019  2.4.2019 
20190037   Psychology Intel s.r.o.
Pyrenejská 4,83101 Bratislava
44529848  Vzdelávanie - Management zmeny5h/6os  400,00 
vrátane DPH
  Obj 30/2019 zo dňa 18.02.2019  13.02.2019  19.02.2019  2.4.2019 
20190024   Oliver kobza - TEPO servis
ul.M Staudta11,94501 Komárno
14142872  Kontrola a oprava požiarnych hydrantov  467,09 
vrátane DPH
  Obj 17/2019 zo dňa 18.01.2019  28.01.2019  31.01.2019  2.4.2019 
20190023  
  Nepoužité číslo   
bez DPH
        2.4.2019 
20190022   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  Tábor 8detí/8dní  1088,00 
vrátane DPH
  Obj 14/2019 zo dňa 14.01.2019  25.01.2019  28.01.2019  2.4.2019 
20190021   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  Tábor 8detí/8dní  1088,00 
vrátane DPH
  Obj 13/2019 zo dňa 14.01.2019  25.01.2019  28.01.2019  2.4.2019 
20190020   PhDr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,811 05 Bratislava
30792029  Supervízia individuálna OT tím 3h 21.01.2019  90,00 
vrátane DPH
  Obj 15/2019 zo dňa 18.01.2019  21.01.2019  24.01.2019  2.4.2019 
20190013   Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
Hodžova 26,94901 Nitra
36733989  Školenie-Závislá činnosť, mzdy  60,00 
vrátane DPH
  Obj 20195/2019  09.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
20190010   Domena
Bočná 392/11,94905 NITRA
41821629  Školenie Ročné zúčtovanie  60,00 
vrátane DPH
  Obj 4/2019  08.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
20190008   BA-MY Stav s.r.o.
Železničný rad 10,94653 Kolárovo
36732672  Stavebný materiál  145,46 
vrátane DPH
  Obj 2/2019  09.01.2019  17.01.2019  2.4.2019 
20190001   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Elektr. stravné poukazy za 01/2019  2413,00 
vrátane DPH
  Obj 1/2019  03.01.2019  07.01.2019  2.4.2019 
20190235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravná poukazy za 09/2019  2519,68 
vrátane DPH
Obj 83/2019    14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190331   3lobit s.r.o.
Jégého 5, 82108 Bratislava
30851491  Poplatok za súbor školení  710,00 
vrátane DPH
Zml     17.12.2019  19.12.2019  8.3.2020 
20190267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie -vyúčtovanie 2018-2019  1,62 
vrátane DPH
Zml EĆ    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190266   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 11/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ     06.11.2019  15.11.2019  6.2.2020 
2019200   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 07/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ    22.08.2019  26.08.2019  16.10.2019 
20190190   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 07/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ     07.08.2019  13,.08.2019  16.10.2019 
20190112   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 03/2019  388,86 
vrátane DPH
Zml Eč 0/2/VS    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
20190113   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 03/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
20190060   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 02/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    01.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190033   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 01/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    04.02.2019  15.02.2019  2.4.2019 
20190005   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP   70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    02.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
20190106   Radovan Zuščák HARD sAfety
Pažiť 175/3,95135 Veľké Zálužie
43288383  Revízia EPS za IQ 2019  298,74 
vrátane DPH
Zml EČ 11/2016    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
20190231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 10/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2015    11.10.2019  11.10.2019  14.11.2019 
20190341   PolyStar,s.r.o.
Slovenská 13/A,94001 Nové Zámky
36552119  Zber nebezpečného odpadu  23,58 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    23.12.2019  23.12.2019  8.3.2020 
20190221   PolyStar,s.r.o.
Slovenská 13/A,94001 Nové Zámky
36552119  Poplatok za nebezpečný odpad IIIQ 2019  24,36 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    13.09.2019  20.09.2019  16.10.2019 
20190167   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Poplatok za nebezpečný odpad  24,36 
bez DPH
Zml EČ 12/2017    24.06.2019  26.06.2019  28.6.2019 
20190105   PolyStar,s.r.o.
Slovenská 13/A,94001 Nové Zámky
36552119  Poplatok za znehodnotenie nebezpečného odpadu   19,56 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
20190006   PolyStar,s.r.o.
Slovenská 13/A,94001 Nové Zámky
36552119  Poplatok za zber nebezpečného odpadu IQ 2019  27,48 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    02.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť