Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190215   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur
40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce   521,44 
vrátane DPH
  42/2019  11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190161   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur
40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce  488,28 
bez DPH
  42/2019  15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190223   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervizia - PNR 2hod., individuálna supervízia - psychologička NP III 2hod., psychologička 1hod.   185,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   67/2019  18.12.2019  19.12.2019  23.1.2020 
20190186   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - 2.SS /2hod/, individuálna supervízia - špec.pedagóg/2hod.,psychologička/2hod  220,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   53/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190166   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - 3.SS /3hod/, individuálna supervízia - psychologička/2hod/   190,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   45/2019  21.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190146   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - PNR - 3.hod., individuálna supervízia - riaditeľka CDR- 2.hod.   190,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019  38/2019  02.10.2019  04.10.2019  23.10.2019 
20190099   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 1.ŠSS - 3.hod., sociálne pracovníčky - 1.hod, individuálna supervízia - špec.pedagogička - 1 hod., NP III. psychologička - 2.hod.   265,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   26/2019  27.06.2019  28.06.2019  16.7.2019 
20190081   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 3.SS - 2.hod., PNR - 3.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod.   270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   18/2019  17.05.2019  27.05.2019  29.5.2019 
20190067   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 2.SS - 3.hod., skupina 1.ŠSS - 2.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod.  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   16/2019  23.04.2019  25.04.2019  29.4.2019 
20190050   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR   295,00 
bez DPH
  12/2019  01.04.2019  03.04.2019  11.4.2019 
20190005   Mestské kultúrne stredisko Levice
Ul. A.Sládkovičova 2041/2, 934 01 Levice
00060526  vstupenky na podujatie - Baltazár - cesta na sev.pól 40ks, Cloth-Amazing Dreans 40ks   520,00 
bez DPH
  1/2019  07.01.2019  11.01.2019  24.1.2019 
20190107   Matiaško, s.r.o.
1. mája 11, 010 01 Žilina
48144444  seminár Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím - 2 osoby dňa 18.6.2019 v CDR Dedina Mládeže   33,40 
bez DPH
  25/2019  03.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190159   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul.č.36, 949 01 Nitra
45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch CDR Levice  472,92 
vrátane DPH
    15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190226   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  základný nosič - 1ks, strešný box -1ks   794,40 
vrátane DPH
  70/2019  20.12.2019  20.12.2019  23.1.2020 
20190172   MaH Nitra spol s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km   451,78 
vrátane DPH
  47/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     08.11.2019  11.11.2019  12.11.2019 
20190153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.10.2019  14.10.2019  23.10.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     05.09.2019  09.09.2019  19.9.2019 
20190123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    06.08.2019  13.08.2019  16.8.2019 
20190111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     14.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     14.03.2019  12.03.2019  1.4.2019 
2019007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     08.02.2019  15.02.2019  4.3.2019 
20190015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018  -801,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     21.01.2019  09.02.2019  24.1.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019   686,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190192   Kokiska s.r.o.
Stráň 3, 36001 Sadov
02509016  záhradný párty stan biely 3x3m - 3ks s dopravou   80,13 
vrátane DPH
  55/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190165   Kamil Palko Kominárstvo
Beladice 321, 95175, prevádzka Saratovská 8,Levice
32581904  kontrola a čistenie komínov RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt Nálepku 127, Levice, dopravné náklady   68,77 
vrátane DPH
  43/2019  21.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190188   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190176   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 8/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190162   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 9/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190115   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190058   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19   36,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190012   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19   36,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     15.01.2019  25.01.2019  24.1.2019 
20190164   Ján Lešťák - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice
17574269  oprava kotla Protherm 30KLO (RD Kpt.Nálepku127)   73,90 
vrátane DPH
  44/2019  21.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190105   Ján Lešťák - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice
17574269  plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice   570,84 
vrátane DPH
  28/2019  01.07.2019  04.07.2019  22.7.2019 
20190117   IVES Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  STP APV WINASU za obdobie 07.2018-12.2019 STP APV WINASU za obdobie 01.2020-06.2019   119,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-115/2018 18/2018     15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190095   Ing Peter Kročka - IT RESCUE
Sidl.Lúky 1225/42, 952 01 Vráble
50140001  servis programu IVES, doprava   117,84 
vrátane DPH
  21/2019  18.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť